По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Югорска от 04.12.2014 N 6699 "О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3286"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. № 6699

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮГОРСКА ОТ 31.10.2013 № 3286

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, обусловленных формированием проекта бюджета города Югорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска":
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3286 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 03.03.2014 № 767, от 10.04.2014 № 1480, от 22.05.2014 № 2244, от 22.07.2014 № 3663, от 06.08.2014 № 3996, от 09.10.2014 № 5235) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки "Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)", "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете "Югорский вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Югорский вестник", но не ранее 01.01.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава администрации
города Югорска
М.И.БОДАК





Приложение 1
к постановлению администрации
города Югорска
от 4 декабря 2014 г. № 6699

Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
1. Увеличение доли обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), с 61,6% до 63%.
2. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, ежегодно не менее 20%.
3. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам), с 82,5% до 100%.
4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, с 42,9% до 83,3%.
5. Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений 1 единица к 2019 году.
6. Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений с 42% до 17%.
7. Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений - 2 единицы к 2016 году.
8. Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования - 1 единицы к 2019 году.
9. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 665,3 человек до 763,6 человек.
10. Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно не менее 95%.
11. Сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами на уровне 100%.

12. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на уровне 100%.
13. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе на уровне 100%.
14. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 75% до 100%.
15. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дошкольного образования с 64% до 70%.
16. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством общего образования с 64% до 70%.
17. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дополнительного образования с 73% до 75%.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 7117928,2 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 3974818,5 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 2628174,7 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 514935,0 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
Объем финансирования на 2014 год 1267823,4 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 806912,5 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 395873,9 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 65037,0 т. руб.
Объем финансирования на 2015 год - 1374057,6 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 945805,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 358995,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 69257,3 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016 год - 1509108,7 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 1076949,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 357084,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 75075,4 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017 год - 1588533,4 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 1145152,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 367805,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 75576,1 тыс. руб.
Объем финансирования на 2018 <*> год - 478907,1 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 402805,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 76101,8 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019 <*> год - 454459,2 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 377805,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 76653,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2020 <*> год - 445038,8 тыс. руб., в т.ч.
- средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Югорска - 367805,3 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности - 77233,5 тыс. руб.

--------------------------------
<*> <1> Объемы финансирования на 2018 - 2020 годы будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.





Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 4 декабря 2014 г. № 6699

Таблица 1

Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы "Развитие образования города Югорска
на 2014 - 2020 годы"

N
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Показатели непосредственных результатов
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1
Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) <***>
%
61,6
61,8
62,0
62,2
62,4
62,6
62,8
63
63
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений
2
Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами <***>
%
20
20
20
20
20
20
20
20
ежегодно не менее 20%
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
3
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам)
%
82,5
84
85
86
90
93
97
100
100
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей
4
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям
%
42,9
50
50
50
50
66,7
66,7
83,3
83,3
5
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений <****>
%
42
33
33
33
33
17
17
17
17
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей
6
Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений
ед.
х
0
0
0
0
1
0
0
1 к 2019 году
7
Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений к 2018 году <*>
ед.
х
0
2
0
0
0
0
0
2 к 2016 году
8
Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования
ед.
х
0
0
0
0
1
0
0
1 к 2019 году
9
Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) <*>
чел.
665,3
681,7
763,4
835,0
814,6
797,7
785,2
763,6
763,6
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
10
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем <*****>
%
95
95
95
95
95
95
95
95
ежегодно не менее 95%
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений
11
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования <**>
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе <**>
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе <******>
%
75,0
80
85
90
95
100
100
100
100
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта
15
Доля удовлетворенного населения качеством дошкольного образования
%
64,0
64,5
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70
16
Доля удовлетворенного населения качеством общего образования
%
64,0
64,5
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
70
17
Доля удовлетворенного населения качеством дополнительного образования
%
73,0
73,2
73,4
73,7
74,0
74,3
74,6
75,0
75
Показатели конечных результатов
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
1
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена <***>

1,23
1,21
1,21
1,20
1,20
1,19
1,18
1,17
1,17
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений <***>
%
0,50
0,49
0,48
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
3
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет <*>
%
47,4
48,0
48,2
48,9
49,2
49,5
49,7
50
50
4
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
78
80
82
83
86,7
91,8
95,6
100
100
5
Доля детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию <*>
%
98
98
100
100
100
100
100
100
100
6
Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
<**> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
<***> Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании город Югорск" постановление администрации города Югорска от 02.07.2013 № 1673
<****> Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
<*****> прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений города Югорска
<******> Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N
Мероприятия программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1.1.
Обеспечение проведения внутришкольных, городских предметных олимпиад, и организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах
Управление образования
бюджет округа
17,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
2387,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
2404,0
358,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
1.2.
Обеспечение проведения городских и организация участия обучающихся и воспитанников в международных, всероссийских, окружных выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях
Управление образования
бюджет округа
512,4
512,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
7010,9
1024,1
997,8
997,8
997,8
997,8
997,8
997,8
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
7523,3
1536,5
997,8
997,8
997,8
997,8
997,8
997,8
1.3.
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования
Управление образования
бюджет округа
160,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
9245,6
1313,6
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
9405,6
1473,6
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
1322,0
1.4.
Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
210,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
210,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.5.
Обеспечение поддержки кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества
Управление образования
бюджет округа
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0







иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Задаче 1, в том числе:
20542,9
4398,1
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
бюджет округа
1689,4
1689,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
18853,5
2708,7
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
2690,8
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений
2.1.
Обеспечение повышения квалификации работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
1876,0
316,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
1876,0
316,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
2.2.
Организация научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, развитие предпрофильного и профильного обучения
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
147,0
147,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
147,0
147,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Обеспечение проведения городских и организация участия работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования в международных, всероссийских, окружных конференциях, семинарах и других мероприятиях
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
1032,8
210,2
137,1
137,1
137,1
137,1
137,1
137,1
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
1032,8
210,2
137,1
137,1
137,1
137,1
137,1
137,1

Итого по Задаче 2, в том числе:
3055,8
673,2
397,1
397,1
397,1
397,1
397,1
397,1
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
3055,8
673,2
397,1
397,1
397,1
397,1
397,1
397,1
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
3.1.
Обеспечение совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
Управление образования
бюджет округа
1700,0
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
19736,5
8717,0
11019,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
959,1
959,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
22395,6
11376,1
11019,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Задаче 3, в том числе:
22395,6
11376,1
11019,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет округа
1700,0
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
19736,5
8717,0
11019,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
959,1
959,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей
4.1.
Обеспечение устранения предписаний надзорных органов
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
4766,0
1785,5
2980,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
4766,0
1785,5
2980,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Организация перевозки детей
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
14364,5
2052,5
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
14364,5
2052,5
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
2052,0
4.3.
Организация и обеспечение проведения мероприятий по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
4564,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
4564,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
652,0
4.4.
Организация и обеспечение проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
296,1
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
296,1
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
42,3
4.5.
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений
ДЖК и СК
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
16333,5
16333,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
16333,5
16333,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.6.
Приобретение оборудования в рамках проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
4929,3
4929,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
4929,3
4929,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Задаче 4, в том числе:
45253,4
25795,1
5726,8
2746,3
2746,3
2746,3
2746,3
2746,3
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
45253,4
25795,1
5726,8
2746,3
2746,3
2746,3
2746,3
2746,3
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей
5.1.
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений <*>
ДЖК и СК
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений <**>
ДЖК и СК
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
47000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
47000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
5.3.
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений дополнительного образования
ДЖК и СК
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Задаче 5, в том числе:
47000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
47000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
6.1.
Функционирование Управления образования
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
102002,7
15217,1
14452,9
14462,7
14467,5
14467,5
14467,5
14467,5
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
102002,7
15217,1
14452,9
14462,7
14467,5
14467,5
14467,5
14467,5
6.2.
Обеспечение финансирования программных мероприятий, обеспечение методической и технической поддержки, функционирования и модернизации образования
Управление образования
бюджет округа
5695,0
1227,0
1310,0
1579,0
1579,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
349655,5
48853,7
50089,9
50143,1
50142,2
50142,2
50142,2
50142,2
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
355350,5
50080,7
51399,9
51722,1
51721,2
50142,2
50142,2
50142,2

Итого по Задаче 6, в том числе:
457353,2
65297,8
65852,8
66184,8
66188,7
64609,7
64609,7
64609,7
бюджет округа
5695,0
1227,0
1310,0
1579,0
1579,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
451658,2
64070,8
64542,8
64605,8
64609,7
64609,7
64609,7
64609,7
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений
7.1.
Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях
Управление образования
бюджет округа
992851,1
187928,1
221363,4
281005,4
302554,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города
212000,7
25961,5
30337,3
30847,1
31213,7
31213,7
31213,7
31213,7
иные внебюджетные источники
11356,8
1330,0
1474,1
1547,8
1625,2
1706,5
1791,8
1881,4
итого
1216208,6
215219,6
253174,8
313400,3
335393,1
32920,2
33005,5
33095,1
7.2.
Обеспечение реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях
Управление образования
бюджет округа
650065,1
89765,4
159604,0
194892,5
205803,2
0,0
0,0
0,0
бюджет города
392322,8
94678,9
49744,7
49937,6
49490,4
49490,4
49490,4
49490,4
иные внебюджетные источники
445669,3
58555,1
61808,2
65061,2
65061,2
65061,2
65061,2
65061,2
итого
1488057,2
242999,4
271156,9
309891,3
320354,8
114551,6
114551,6
114551,6
7.3.
Обеспечение реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях
Управление образования
бюджет округа
2183637,1
501409,8
529524,6
558589,1
594113,6
0,0
0,0
0,0
бюджет города
565954,7
67206,8
75831,6
85385,1
84382,8
84382,8
84382,8
84382,8
иные внебюджетные источники
21290,5
2650,0
2740,5
2877,5
3021,4
3172,4
3331,1
3497,6
итого
2770882,3
571266,6
608096,7
646851,7
681517,8
87555,2
87713,9
87880,4
7.4.
Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в учреждениях дополнительного образования
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
842295,0
101234,6
112001,9
116371,7
128171,7
128171,7
128171,7
128171,7
иные внебюджетные источники
35659,3
1542,8
3234,5
5588,9
5868,3
6161,7
6469,8
6793,3
итого
877954,3
102777,4
115236,4
121960,6
134040,0
134333,4
134641,5
134965,0
7.5.
Обеспечение прав детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение
Управление образования
бюджет округа
815,0
815,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
815,0
815,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам сети Интернет
Управление образования
бюджет округа
4604,0
971,0
1211,0
1211,0
1211,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
4604,0
971,0
1211,0
1211,0
1211,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Обеспечение приобретения школьной формы для первоклассников
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
5899,0
829,0
845,0
845,0
845,0
845,0
845,0
845,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
5899,0
829,0
845,0
845,0
845,0
845,0
845,0
845,0
7.8.
Обеспечение компенсации стоимости найма, аренды жилых помещений приглашенным специалистам
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
1411,0
811,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
1411,0
811,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.9.
Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Управление образования
бюджет округа
133701,8
21346,8
32792,0
39672,0
39891,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
133701,8
21346,8
32792,0
39672,0
39891,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Задаче 7, в том числе:
6499533,2
1157035,8
1283112,8
1433831,9
1513252,7
370205,4
370757,5
371337,1
бюджет округа
3965674,1
802236,1
944495,0
1075370,0
1143573,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
2019883,2
290721,8
269360,5
283386,5
294103,6
294103,6
294103,6
294103,6
иные внебюджетные источники
513975,9
64077,9
69257,3
75075,4
75576,1
76101,8
76653,9
77233,5
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта
8.1.
Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством общего образования
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.2.
Обеспечение проведения внешней оценки качества образования
Управление образования
бюджет округа
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
791,0
68,0
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
851,0
128,0
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
120,5
8.3.
Информационное обеспечение образовательной деятельности
Управление образования
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
21943,1
3119,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
итого
21943,1
3119,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3
3137,3

Итого по Задаче 8, в том числе:
22794,1
3247,3
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
бюджет округа
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
22734,1
3187,3
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
3257,8
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по Программе, в том числе:
7117928,2
1267823,4
1374057,6
1509108,7
1588533,4
478907,1
454459,2
445038,8
бюджет округа
3974818,5
806912,5
945805,0
1076949,0
1145152,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
2628174,7
395873,9
358995,3
357084,3
367805,3
402805,3
377805,3
367805,3
иные внебюджетные источники
514935,0
65037,0
69257,3
75075,4
75576,1
76101,8
76653,9
77233,5
в том числе:

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
7054594,7
1251489,9
1372057,6
1509108,7
1588533,4
443907,1
444459,2
445038,8
бюджет округа
3974818,5
806912,5
945805,0
1076949,0
1145152,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
2564841,2
379540,4
356995,3
357084,3
367805,3
367805,3
367805,3
367805,3
иные внебюджетные источники
514935,0
65037,0
69257,3
75075,4
75576,1
76101,8
76653,9
77233,5

Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
63333,5
16333,5
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
63333,5
16333,5
2000,0
0,0
0,0
35000,0
10000,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Строительство одного детского сада предусмотрено в рамках государственного частного партнерства с выкупом здания с рассрочкой на 3 года на условиях софинансирования (5% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
Строительство второго детского сада предусмотрено в рамках областной целевой программы "Сотрудничество"
<**> Финансирование строительства школы предусмотрено на условиях софинансирования (10% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
<*> Объемы финансирования на 2018 - 2020 годы будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.


------------------------------------------------------------------