Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.11.2014 N 1137 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 N 1328 "О муниципальной программе "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 г. № 1137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 20.11.2012 № 1328
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях обеспечения механизмов преемственности реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах":
1. Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 20.11.2012 № 1328 "О муниципальной программе "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 - 2015 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова "2013 - 2015 годы" дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. По всему тексту слова "2013 - 2015 годы" дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2.2. В паспорте программы:
1.2.2.1. Строку "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы начинается в 2013 году и рассчитана по 2020 год включительно
".
1.2.2.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы (всего)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы (всего)
Общий объем финансирования программы составляет 613346,6 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета города Ханты-Мансийска
".
1.2.2.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%;
обеспечение муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования до 100%
".
1.2.3. Абзацы с шестого по шестнадцатый раздела 2 "Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)" изложить в следующей редакции:
"Показатели непосредственных результатов:
1. Увеличение количества ежегодно выдаваемых разрешений на строительство на 8 шт. (с 131 шт. до 139 шт.). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно.
2. Сокращение предельного количества процедур, необходимого для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, на 36 единиц (с 47 единиц до 11 единиц). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.
3. Сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, на 392 дня (с 448 дней до 56 дней). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.
4. Увеличение количества ежегодно выдаваемых разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 8 шт. (с 43 шт. до 51 шт.). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно.
5. Увеличение количества ежегодно выдаваемых градостроительных планов земельных участков на 79 шт. (с 271 шт. до 350 шт.). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно.
6. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг на 15 минут (с 30 минут до 15 минут). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.
7. Снижение объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, на 0,79 млрд рублей (с 1,99 млрд рублей до 1,2 млрд рублей). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.
Показатели конечных результатов:
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%. Мониторинг достижения показателя осуществляется ежегодно.
2. Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 80% (с 20% до 100%). Мониторинг достижения показателя осуществляется ежемесячно.".
1.2.4. Третий абзац раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы - 613346,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 50434,4 тыс. рублей;
2014 год - 91713,0 тыс. рублей;
2015 год - 78533,2 тыс. рублей;
2016 год - 78533,2 тыс. рублей;
2017 год - 78533,2 тыс. рублей;
2018 год - 78533,2 тыс. рублей;
2019 год - 78533,2 тыс. рублей;
2020 год - 78533,2 тыс. рублей.".
1.2.5. Приложение 1 к муниципальной программе "Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.6. Приложение 2 к муниципальной программе "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 28.11.2014 № 1137
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы и срок ее реализации: "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска" на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года.
Перечень программ: нет.
Координатор программы: Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Показатели непосредственных результатов
1.1.
Количество выданных разрешений на строительство
шт. в год
131
132
133
134
135
136
137
138
139
139
1.2.
Предельное количество процедур, необходимое для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
единицы
47
40
32
15
14
12
11
11
11
11
1.3.
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
дни
448
350
200
130
100
75
56
56
56
56
1.4.
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
шт. в год
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
1.5.
Количество выданных градостроительных планов земельных участков
шт. в год
271
265
270
300
310
320
330
340
350
350
1.6.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг
мин.
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1.7.
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
млрд руб.
1,99
1,89
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,20
2.
Показатели конечных результатов
2.1.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг
%
-
-
90
90
90
90
90
100
100
100
2.2.
Увеличение уровня обеспеченности муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования
%
20
43
73
80
82
85
90
95
100
100
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 28.11.2014 № 1137
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: Создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задача 1. Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
1.1.
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
2500,0
2500,0
1.2.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
22440,6
22440,6
1.3.
Внесение изменений в Генеральный план города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
17300,0
17300,0
1.4.
Подготовка проектов планировок территории города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
18711,8
10243,8
8468,0
1.5.
Обновление и преобразование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
4482,0
450,0
4032,0
1.6.
Разработка документов стратегического развития территории города Ханты-Мансийска
Администрация города Ханты-Мансийска
Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
Итого по задаче 1
бюджет города
65434,4
50434,4
15000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственное ему учреждение
2.1.
Финансовое обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
237398,0
32762,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
2.2.
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
бюджет города
310514,2
43951,0
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
Итого по задаче 2
бюджет города
547912,2
0,0
76713,0
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
Всего по программе, в том числе:
бюджет города
613346,6
50434,4
91713,0
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
78533,2
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
302832,4
50434,4
47762,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
34106,0
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
бюджет города
310514,2
43951,0
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
44427,2
Администрация города Ханты-Мансийска
Управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
------------------------------------------------------------------