По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Югорска от 20.11.2014 N 6332 "О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3246"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 6332

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА ОТ 31.10.2013 № 3246

В связи с увеличением объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска":
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 06.02.2014 № 380, 03.03.2014 № 770, 07.05.2014 № 2049, 02.07.2014 № 3046, 06.08.2014 № 3993) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1084994,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 4009,3 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 932851,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 148133,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2014 год 166367,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 2759,2 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 142645,1 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 20962,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2015 год - 137490,9 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 570,9 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 115824,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21096,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2016 год 156736,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 679,2 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 134842,3 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21215,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2017 год 156187,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134972,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21215,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2018 год 156187,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134972,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21215,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2019 год 156087,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134872,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21215,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2020 год 155937,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134722,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 21215,0 тыс. рублей.
".

1.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы показатели конечных результатов)
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
1. Увеличение посещаемости музея (посещения на 1 жителя в год) с 0,57 до 0,60 посещений.
2. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге с 30% до 100%.
3. Увеличение коэффициента посещаемости социального кино с 11% до 18%.
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре":
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 81% до 93%.
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":
1. Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению на 10%.
".

1.2. В разделе II слова "4. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры с 15,2% до 16,3%.
Показатель характеризует спрос на услуги, оказанные учреждениями культуры. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК" исключить.
1.3. Таблицы 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Югорский вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Югорский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава администрации города Югорска
М.И.БОДАК





Приложение
к постановлению администрации города Югорска
от 20 ноября 2014 года № 6332

Таблица 3

Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры
и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование показателей результатов
Ед. измерения
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

документа.
------------------------------------------------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Библиотечный фонд на 1000 жителей <**>
Экземпляры
4126,0
4130,0
4132,0
4135,0
4146,0
4154,0
4160,0
4164,0
4164,0
1.2.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, (человек) <***>
Человек
12300,0
12350,0
12400,0
12450,0
12500,0
12550,0
12600,0
12653,0
12653,0
1.3.
Число посещений библиотек, (человек) <***>
Человек
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций <*>, <**>
Проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда <*>, <**>
Проценты
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
2.3.
Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <*>, <**>
Единица
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2.4.
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда <**>, <***>
Проценты
10,7
16,4
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
2.5.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <**>
Единица
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
3.1.
Количество посетителей аттракционов за сезон <***>
Человек
33700,0
34374,0
35061,0
35762,0
36449,0
36949,0
37549,0
38000,0
38000,0
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
4.1.
Количество участников культурно- досуговых мероприятий, организованных культурно- досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) <**>
Проценты
6,6
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,4
4.2.
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях <***>
Человек
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Количество досуговых объектов в центральном парке <****>
Единица
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Подпрограмма II
"Совершенствование системы управления в культуре"
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры
1.1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу <*>, <**>
Проценты
60,0
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма III
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и Российском рынках
1.1.
Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма <****>
Единица
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2.
Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль"
Единица
1
1
1
3
5
7
9
11
11
Показатели конечных результатов
Цель. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества культурных услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма I
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.
Количество посещений музея (посещения на 1 жителя в год) <*>, <**>
Проценты
0,57
0,58
0,59
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1.2.
Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге <*>
Проценты
30,0
74,0
89,0
92,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Коэффициент посещаемости социального кино <***>
Проценты
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
18,0
Цель. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Подпрограмма II
"Совершенствование системы управления в культуре"
1.1.
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры <**>
Проценты
81,0
83,0
85,0
87,0
89,0
90,0
92,0
93,0
93,0
Цель. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Подпрограмма III
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
1.1.
Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению
Проценты
100,0
101,0
101,0
101,0
101,2
101,5
102,0
102,5
10

--------------------------------
<*> показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
<**> показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске", постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 № 628;
<***> прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;
<****> достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программ

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске
на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.)
Источники финансирования
Всего
в том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Формирование информационных ресурсов библиотеки
Управление культуры
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
1737,9
487,8
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
306,8
86,1
100,8
119,9
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2044,7
573,9
671,7
799,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
79,9
79,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14,1
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
108,0
108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
19,0
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
127,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
186716,2
25193,5
26281,2
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
иные внебюджетные источники
563,0
78,0
80,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
ВСЕГО
187379,2
25371,5
26361,2
27129,3
27129,3
27129,3
27129,3
27129,3
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2025,8
775,7
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
187056,1
25312,7
26382,0
27168,2
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
иные внебюджетные источники
563,0
78,0
80,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
ВСЕГО
189644,9
26166,4
27032,9
27928,4
27129,3
27129,3
27129,3
27129,3
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Обеспечение сохранения Музейного фонда
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
2.2.
Информатизация музея
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
2.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Музей истории и этнографии"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
120385,5
17425,0
17509,0
17090,3
17090,3
17090,3
17090,3
17090,3
иные внебюджетные источники
3708,0
528,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
ВСЕГО
124093,5
17953,0
18039,0
17620,3
17620,3
17620,3
17620,3
17620,3
Итого по задаче 2

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
120735,5
17425,0
17509,0
17090,3
17240,3
17240,3
17140,3
17090,3
иные внебюджетные источники
3708,0
528,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
ВСЕГО
124443,5
17953,0
18039,0
17620,3
17770,3
17770,3
17670,3
17620,3
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
3.1.
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
89351,1
13884,6
0,0
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
иные внебюджетные источники
16958,0
2250,0
2363,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
ВСЕГО
106309,1
16134,6
2363,0
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
Итого по задаче 3

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
89351,1
13884,6
0,0
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
иные внебюджетные источники
16958,0
2250,0
2363,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
ВСЕГО
106309,1
16134,6
2363,0
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
4.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
30808,3
4770,3
4028,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
30808,3
4770,3
4028,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4.2.
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
31100,0
4300,0
4300,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
31100,0
4300,0
4300,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4.3.
Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ "ЦК "Югра-презент", МБУК "МиГ")
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
421919,0
61719,5
57547,0
60530,5
60530,5
60530,5
60530,5
60530,5
иные внебюджетные источники
126904,8
18106,8
18123,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
ВСЕГО
548823,8
79826,3
75670,0
78665,5
78665,5
78665,5
78665,5
78665,5

Итого по задаче 4

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
483877,3
70839,8
65875,0
69432,5
69432,5
69432,5
69432,5
69432,5
иные внебюджетные источники
126904,8
18106,8
18123,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
ВСЕГО
610932,1
89096,6
83998,0
87567,5
87567,5
87567,5
87567,5
87567,5
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Обновление материально-технической базы учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1833,5
1833,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8285,0
8285,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
10118,5
10118,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Капитальный ремонт учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 5

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1833,5
1833,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8435,0
8435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
10268,5
10268,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4009,3
2759,2
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
889455,0
135897,1
109766,0
128784,3
128814,4
128814,4
128714,4
128664,4
иные внебюджетные источники
148133,8
20962,8
21096,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
ВСЕГО
1041598,1
159619,1
131432,9
150678,5
150029,4
150029,4
149929,4
149879,4
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура
1.1.
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42696,0
6348,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42696,0
6348,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
1.2.
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры
Управление культуры администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
300,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и Российском рынках
1.1.
Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"
Управление культуры администрации города Югорска (Управление экономической политики администрации города Югорска - соисполнитель)
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме III

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по муниципальной программе

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4009,3
2759,2
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
932851,0
142645,1
115824,0
134842,3
134972,4
134972,4
134872,4
134722,4
иные внебюджетные источники
148133,8
20962,8
21096,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
ВСЕГО
1084994,1
166367,1
137490,9
156736,5
156187,4
156187,4
156087,4
155937,4
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
4009,3
2759,2
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
889855,0
136297,1
109766,0
128784,3
128814,4
128814,4
128714,4
128664,4
иные внебюджетные источники
148133,8
20962,8
21096,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
21215,0
Всего
1041998,1
160019,1
131432,9
150678,5
150029,4
150029,4
149929,4
149879,4
Соисполнитель
(Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
42996,0
6348,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
Соисполнитель
(Управление экономической политики администрации города Югорска)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------