Постановление Администрации города Сургута от 20.03.2014 N 1853 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. № 1853
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8992 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3060 "О разработке муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2016 годы":
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2016 годы" изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 20.03.2014 № 1853
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Ожидаемый результат, в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %
100
100
100
охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
100
100
100
уровень готовности сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
Подпрограмма 1. Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны
Цель подпрограммы 1. Сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы 1
уровень готовности сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях
-
1722300,0
574100,0
574100,0
574100,0
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОиЧС)
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
13
25
25
доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
13
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
40
60
40
доля специалистов, спасателей, подлежащих переаттестации, от фактического числа специалистов, %
58
100
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения
-
15385300,0
4106900,0
5634700,0
5643700,0
доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря, от общего числа подлежащего замене (обновлению), %
82
81
81
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу
-
231259700,0
77907700,0
76676000,0
76676000,0
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз, в том числе:
2827
2827
2827
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз
1821
1821
1821
число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
1006
1006
1006
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.
3472
3472
3472
количество населения, прошедшего обучение в отделе по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел.
1200
1200
1200
среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.
45
45
45
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.
35
35
35
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %
100
100
100
уровень укомплектованности кадрами, %
89
92
93
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Итого по мероприятиям 1.1.1 - 1.1.3
всего, в том числе
248358200,0
82588600,0
82884800,0
82884800,0
УГОиЧС
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
248358200,0
82588600,0
82884800,0
82884800,0
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения
всего, в том числе
7877557,0
2672,1
2628842,0
2576641,0
ДГХ
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
Итого по мероприятиям задачи 1.1
всего, в том числе
256235757,0
85260674,0
85513642,0
85461441,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
256235757,0
85260674,0
85513642,0
85461441,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 1.2.1. Создание спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций"
всего, в том числе
478900,0
110500,0
208700,0
159700,0
УГОиЧС
количество созданных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.
1
1
1
- за счет средств местного бюджета
47800,0
11000,0
20800,0
16000,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Итого по мероприятиям задачи 1.2
всего, в том числе
478900,0
110500,0
208700,0
159700,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
47800,0
11000,0
20800,0
16000,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
всего, в том числе
256714657,0
85371174,0
85722342,0
85621141,0
УГОиЧС
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
256383557,0
85371674,0
85534442,0
85477441,0
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
Подпрограмма 2. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
Цель подпрограммы 2. Поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, %
100
100
100
Задача 2.1. Развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях
всего, в том числе
300000,0
100000,0
100000,0
100000,0
УГОиЧС
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения (чел.)
5
5
5
- за счет средств местного бюджета
300000,0
100000,0
100000,0
100000,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
Мероприятие 2.1.2. Организация технического обслуживания имеющегося оборудования
всего, в том числе
5381100,0
1793700,0
1793700,0
1793700,0
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
5381100,0
1793700,0
1793700,0
1793700,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
Мероприятие 2.1.3. Организация сопровождения программного продукта
всего, в том числе:
2181300,0
727100,0
727100,0
727100,0
сопровождение программного продукта, да/нет
да
да
да
- за счет средств местного бюджета
2181300,0
727100,0
727100,0
727100,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
Мероприятие 2.1.4. Модернизация существующей системы оповещения населения города
всего, в том числе
10500000,0
3500000,0
3500000,0
3500000,0
доля оборудования, подлежащего модернизации от общего количества оборудования, %
90
90
90
- за счет средств местного бюджета
10500000,0
3500000,0
3500000,0
3500000,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
Итого по мероприятиям задачи 2.1
всего, в том числе
18362400,0
6120800,0
6120800,0
6120800,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
18362400,0
6120800,0
6120800,0
6120800,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС", оказывающего муниципальную услугу
всего, в том числе:
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
УГОиЧС
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.
150000
150000
150000
- за счет средств местного бюджета
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
доля работников учреждения, прошедших подготовку (переподготовку), от общего числа работников, подлежащих обучению, %
100
100
100
степень соблюдения установленного графика работы, %
100
100
100
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Итого по мероприятиям задачи 2.2
всего, в том числе:
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
всего, в том числе
159737900,0
53182900,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
159737900,0
53182900,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3. Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %
100
100
100
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
-
-
-
-
-
УГОиЧС
координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет
да
да
да
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.
1
1
1
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой
-
-
-
-
-
-
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
100
100
100
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города
количество проведенных городских соревнований, ед.
-
1
-
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.
1
1
1
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.
2
2
2
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.
2
2
2
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, ед.
4
4
4
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета
-
-
-
-
-
-
количество проведенных заседаний санитарно-противо-эпидемического совета, ед.
4
4
4
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период
доля проведенных рейдов от запланированных, %
100
100
100
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %
100
100
100
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность
количество подготовленных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.
25
25
25
количество опубликованных статей в средствах массовой информации по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.
16
16
16
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.
20000
20000
20000
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.
1
1
1
количество проведенных совместных рейдов в местах, опасных для купания (в летний период), ед.
16
16
16
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.
4
4
4
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности
Количество опубликованных статей в средствах массовой информации по вопросам пожарной безопасности, ед.
16
16
16
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.
60000
60000
60000
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.
1
1
1
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.
2
2
2
Итого по мероприятиям задачи 3.1
всего, в том числе
55945700,0
8342500,0
23151100,0
24362100,0
УГОиЧС
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
55945700,0
8342500,0
23151100,0
24362100,0
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функций управления
всего, в том числе
82569300,0
27523100,0
27523100,0
27523100,0
УГОиЧС
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
82569300,0
27523100,0
27523100,0
27523100,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
Итого по мероприятиям задачи 3.2
всего, в том числе
82569300,0
27523100,0
27523100,0
27523100,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
82569300,0
27523100,0
27523100,0
27523100,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
всего, в том числе
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе:
всего, в том числе
554967557,0
174509674,0
189674042,0
190783841,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
554536457,0
174410174,0
189486142,0
190640141,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора, в том числе:
всего, в том числе
547090000,0
171837600,0
187045200,0
188207200,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
546658900,0
171738100,0
186857300,0
188063500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
Объем ассигнований управления по делам ГОиЧС
всего, в том числе
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
- за счет средств местного бюджета
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований МКУ "ССЦ"
всего, в том числе
248837100,0
82699100,0
83093500,0
83044500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
248406000,0
82599600,0
82905600,0
82900800,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
Объем ассигнований МКУ "ЕДДС города Сургута"
всего, в том числе
159737900,0
53182900,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
159737900,0
53182900,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора ДГХ
всего, в том числе
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------