По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 17.07.2014 N 4950 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8981 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 г. № 4950

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8981 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА СУРГУТА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.04.2014 № 500-V ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3094 "О разработке муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 17.07.2014 № 4950

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА СУРГУТА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация направления деятельности, связанного с организацией перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 № 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства", при этом направления деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожно-уличной сети формировались в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города от 17.01.2011 № 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3094 "О разработке муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и 2 подпрограммы:
- подпрограмма "Дорожное хозяйство";
- подпрограмма "Автомобильный транспорт".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.
Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2600 тыс. кв. м. Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 51, пойма реки Оби), не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).
Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц, в том числе
- отсутствие освещенности улиц;
- перегруженность улично-дорожной сети;
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсутствием наружного освещения на автодорогах;
- отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.
Одной из целей муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе, как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых.
Кроме того, в рамках муниципальной работы "Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог" осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог.
В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз", общества с ограниченной ответственностью "Сургутгазпром", открытого акционерного общества "ГРЭС-1"), автодороги регионального (межмуниципального) значения.
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.
Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
Увеличение показателей, представленных в таблице 1, обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).
В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.
78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).
Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства, и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Городской общественный пассажирский транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, ежедневную транспортную подвижность населения и является важнейшим инструментом для обеспечения всеобщей доступности мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха горожан.
Надежная и эффективная работа общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности города.
Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования, равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортного обслуживания, разработка оптимальной маршрутной сети с указанием необходимого количества транспортных средств, а также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.
В настоящее время при существующей улично-дорожной сети пешеходная доступность транспортных линий (расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ), которая согласно требованиям СНиП не должна превышать 500 м) обеспечена. Но существует необходимость с учетом строительства улицы Университетской обеспечения пешеходной доступности для жителей микрорайона 20А.
В пределах городской черты общественный пассажирский транспорт предоставлен маршрутными автобусами (транспортные средства категории "М3") и маршрутными такси (транспортные средства категории "М2").
Городская маршрутная сеть включает в себя 56 регулярных маршрутов, в том числе:
- 22 постоянных автобусных маршрута (в том числе 1 без предоставления субсидии из городского бюджета);
- 13 сезонных автобусных маршрутов (обслуживаемых с 01 мая до 15 октября);
- 17 в режиме маршрутного такси;
- 4 специальных маршрута на кладбище (Родительский день), (Радоница).
Допуск перевозчиков на городскую маршрутную сеть осуществляется на конкурсной основе. По итогам конкурсов перевозка пассажиров транспортом общего пользования на территории города осуществляется 11 автотранспортными предприятиями различных форм собственности.
Ежедневно (в час "пик") на городскую маршрутную сеть выходит 348 единиц подвижного состава, в том числе:
- 160 автобусов категории "М3";
- 188 автобусов категории "М2".
Во исполнение действующего законодательства предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.
Сегмент городских пассажирских перевозок требует принятия повышенных мер безопасности в связи с возможностью возникновения угрозы терроризма. Совершенствование скоординированной системы управления и контроля за движением ГПТ с использованием ГЛОНАСС способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности и сохранности жизни и здоровья людей.
По итогам 2012 года пассажирооборот городского пассажирского транспорта составил 110,6 млн. пассажиро-километров, годовой объем перевозок пассажиров - 29,9 млн. пассажиров.
Основными проблемами организации выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:
1. Превышение расходов транспортных предприятий над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в транспорте общего пользования, в связи с государственным регулированием тарифов.
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых маршрутах в границах городского округа.
2. Потребность в постоянном обновлении и замене информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудование информационными указателями новых остановочных пунктов.
Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе информированностью населения на остановочных пунктах о работе общественного транспорта. Отсутствие указателей, а также устаревшая (недостоверная) информация, размещенная на указателях, приводит к снижению привлекательности общественного транспорта для населения города.
3. Высокий износ автобусного парка, неполная приспособленность подвижного состава к нуждам маломобильных категорий населения.
Средний износ автобусов, используемых на социально значимых маршрутах, составляет 70%, что не соответствует степени износа автобусов, определенной в соответствии с действующими нормами амортизации. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возможности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения в перевозках по социально значимым маршрутам.
Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта возможно только при наличии подвижного состава, отвечающего всем нормативным требованиям, с минимальным воздействием на окружающую среду.

Динамика изменения целевых показателей

Таблица 1

№ п/п
Наименование показателя
Едн. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
1
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц
км
1,165
-
1,96
2
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории
км
-
-
-
3
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения
км
-
-
-
4
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов
км
-
-
-
5
Протяженность линий уличного освещения, соответствующих требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения
км
5,6
6,55
3,4
6
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. кв. м
170,29
220,8
339,15
7
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт
км
-
-
-
8
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. кв. м
3730,21
4093,88
4241,79
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
9
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
%
1,0
4,1
4,0
10
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов
%
-
-
100
11
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "МЗ"
ед.
-
-
30

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы
Комплексная цель муниципальной программы: развитие транспортной системы города
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 - 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течение трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения. Разработка проектно-сметной документации в 2014, 2017 - 2019 годах позволит планировать мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения для развития улично-дорожной сети города в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающему потребностям города в транспортном обслуживании
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог
выкуп и снос объектов недвижимости, расположенных в границах строительства, реконструкции дорог, улиц в 2017 - 2019 годах позволит освободить земельные участки для реализации мероприятий
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц
реализация мероприятий позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых, увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улиц, путем ввода в эксплуатацию 25,39 км автомобильных дорог к 2020 году.
Задача 4. Строительство линий уличного освещения
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечить наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС)
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
решение задачи в 2018 - 2020 годах позволит обеспечить условия для выполнения цели муниципальной программы
Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц
решение задачи в 2017 году позволит обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, доведение магистральной сети города, ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы путем своевременного выполнения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, приведение их в нормативное состояние позволит обеспечить достижение цели муниципальной программы
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также зрительную ориентацию в пространстве улиц и дорог, их внешний облик в темное время суток
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы по обеспечению комплексного содержания дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию позволит обеспечить безопасность дорожного движения, сохранения санитарного облика города. Указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог, средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия и т.д. в границах красных линий улиц)
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом
основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, в том числе и для малообеспеченного населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья; сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования. Представление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на маршрутах, обслуживаемых транспортными средствами категории "М3" в границах городского округа.
Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров
оборудование маршрутными указателями 100% остановочных пунктов в течение срока реализации программы путем постоянного обновления и замены информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудования информационными указателями остановочных пунктов, расположенных на вновь введенных в эксплуатацию автомобильных дорогах позволит выполнить цель программы
Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта
обеспечение безопасности, комфортности и доступности поездок возможно только при использовании на маршрутах подвижного состава новых типов, отвечающего всем нормативным требования. Приобретение транспортных средств категории "М3" в 2014, 2018 - 2020 годах позволит обеспечить выполнение цели муниципальной программы

3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением
муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием и департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию осуществляется департаментом городского хозяйства путем координации деятельности МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
4.4. Соадминистраторами муниципальной программы являются:
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости;
- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в части приобретения транспортных средств категории "МЗ".
Соадминистраторы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства путем координации деятельности МКУ "Управление капитального строительства".
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.5. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
4.6. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Администратор, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальными казенными учреждениями;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4.7. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".





Приложение
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 - 2020 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА СУРГУТА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7




8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Комплексная цель подпрограммы: развитие транспортной системы города

Целевые показатели результатов реализации программы
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
3,50
3,82
14,78
3,29
25,39
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
6,25
5,00
21,29
32,54
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
785
413
460
1658


ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км
-
-
-
0,92
-
-
-
0,92
ДГХ
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м
157,98
51,45
109,94
334,91
364,03
364,03
385,88
1768,22
ДГХ
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621


ДГХ
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
3,14
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
33,14
ДГХ
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м
4321,27
4342,97
4364,67
4386,37
4408,07
4429,77
4451,47
4451,47


ДГХ
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %
1
1
1
1
2
2
2
10
ДГХ
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
ДИиЗО
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед.
7
-
-
-
7
7
7
28

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"


Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города


Целевые показатели результатов реализации программы
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект
4
-
-
11
7
15
-
37,00
ДАиГ
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект
-
-
-
30
36
10
-
76,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
3,50
3,82
14,78
3,29
25,39


ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
6,25
5,00
21,29
32,54
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
785
413
460
1658
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км
-
-
-
0,92
-
-
-
0,92

Задача 1.
Выполнение проектно-изыскательских работ на объектах строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды
1.1.1
Мероприятие 1.1: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2"
Всего, в том числе:
5096222
5096222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
5096222
5096222






1.1.2
Мероприятие 1.2: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"
Всего, в том числе:
5620949
5620949
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
5620949
5620949






1.1.3
Мероприятие 1.3: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"
Всего, в том числе:
3124616
3124616
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
3124616
3124616






1.1.4
Мероприятие 1.4: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Автомобильная дорога к новому кладбищу"
Всего, в том числе:
4125295
4125295
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
4125295
4125295






1.1.5.
Мероприятие 1.5. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы"
Всего, в том числе:
12000000
0
0
0
12000000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
12000000



12000000



1.1.6.
Мероприятие 1.6. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Проспект Пролетарский от ул. 30 лет Победы до ул. Геологической. Реконструкция."
Всего, в том числе:
21000000
0
0
0
21000000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
21000000



21000000



1.1.7.
Мероприятие 1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул. Крылова в микрорайоне 41. Реконструкция."
Всего, в том числе:
7500000
0
0
0
7500000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
7500000



7500000



1.1.8.
Мероприятие 1.8. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД-1 на строки по строительству ВОД-1 не определены)"
Всего, в том числе:
846000
0
0
0
846000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
846000



846000



1.1.9.
Мероприятие 1.9. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги в п. Лесной"
Всего, в том числе:
954100
0
0
0
954100
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
954100



954100



1.1.10.
Мероприятие 1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Базовая"
Всего, в том числе:
817000
0
0
0
817000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
817000



817000



1.1.11.
Мероприятие 1.11. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Инженерная"
Всего, в том числе:
319600
0
0
0
319600
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
319600



319600



1.1.12.
Мероприятие 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Терешковой"
Всего, в том числе:
211500
0
0
0
0
211500
0
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
211500




211500


1.1.13.
Мероприятие 1.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Западная"
Всего, в том числе:
1771900
0
0
0
0
1771900
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
1771900




1771900


1.1.14.
Мероприятие 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Автомобилистов"
Всего, в том числе:
366600
0
0
0
0
366600
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
366600




366600


1.1.15.
Мероприятие 1.15. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения Бульвар Писателей"
Всего, в том числе:
517000
0
0
0
0
0
517000
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
517000





517000

1.1.16.
Мероприятие 1.16. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)"
Всего, в том числе:
197400
0
0
0
0
0
197400
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
197400





197400

1.1.17.
Мероприятие 1.17. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная)"
Всего, в том числе:
230300
0
0
0
0
0
230300
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
230300





230300

1.1.18.
Мероприятие 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Монтажная"
Всего, в том числе:
441800
0
0
0
0
0
441800
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
441800





441800

1.1.19.
Мероприятие 1.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Буровая"
Всего, в том числе:
197400
0
0
0
0
0
197400
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
197400





197400

1.1.20.
Мероприятие 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Промышленная"
Всего, в том числе:
164500
0
0
0
0
0
164500
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
164500





164500

1.1.21.
Мероприятие 1.21. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Трубная"
Всего, в том числе:
286700
0
0
0
0
0
286700
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
286700





286700

1.1.22.
Мероприятие 1.22. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище"
Всего, в том числе:
549900
0
0
0
0
0
549900
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
549900





549900

1.1.23.
Мероприятие 1.23. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на КОС"
Всего, в том числе:
676800
0
0
0
0
0
676800
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
676800





676800

1.1.24.
Мероприятие 1.24. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Технологическая"
Всего, в том числе:
1259600
0
0
0
0
0
1259600
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
1259600





1259600

1.1.25.
Мероприятие 1.25. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до"
Всего, в том числе:
206800
0
0
0
0
0
206800
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
206800





206800

1.1.26.
Мероприятие 1.26. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"
Всего, в том числе:
2758900
0
0
0
0
0
2758900
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
2758900





2758900

1.1.27.
Мероприятие 1.27. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"
Всего, в том числе:
1551000
0
0
0
0
0
1551000
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
1551000





1551000

1.1.28.
Мероприятие 1.28. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Прибрежный"
Всего, в том числе:
968200
0
0
0
0
0
968200
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
968200





968200

1.1.29.
Мероприятие 1.29. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 5 "А"
Всего, в том числе:
900000
0
0
0
900000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
900000



900000



1.1.30.
Мероприятие 1.30. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 24"
Всего, в том числе:
3100000
0
0
0
3100000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
3100000



3100000



1.1.31.
Мероприятие 1.31. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 20 "А"
Всего, в том числе:
1000000
0
0
0
1000000
0
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
1000000



1000000



1.1.32.
Мероприятие 1.32. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)"
Всего, в том числе:
1200000
0
0
0
0
1200000
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
1200000




1200000


1.1.33.
Мероприятие 1.33. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)"
Всего, в том числе:
600000
0
0
0
0
600000
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
600000




600000


1.1.34.
Мероприятие 1.34. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерной"
Всего, в том числе:
13000000
0
0
0
13000000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
1
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
13000000



13000000



1.1.35.
Мероприятие 1.35. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая"
Всего, в том числе:
5000000
0
0
0
0
5000000
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
5000000




5000000


1.1.36.
Мероприятие 1.36. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3 "З" от ул. Киртбая до 4 "З"
Всего, в том числе:
8000000
0
0
0
0
8000000
0,00
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
1
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
8000000




8000000


1.1.37.
Мероприятие 1.37. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Улица 3 ЮР от ул. 16 ЮР до 1 "З"
Всего, в том числе:
18800000
0
0
0
0
10000000
8800000
0,00
ДАиГ
Выполнение проектно-изыскательских работ, проект
-
-
-
-
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
18800000




10000000
8800000


Итого по Задаче 1
Всего, в том числе:
125360082
17967082
0
0
61436700
27150000
18806300
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
125360082
17967082
0
0
61436700
27150000
18806300
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 2.
Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог

1.2.1.
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса
Всего, в том числе:
889000000
0,00
0,00
0,00
250000000
250000000
389000000
0,00
ДАиГ
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект
-
-
-
30
36
10
-
76
- за счет средств местного бюджета
889000000



250000000
250000000
389000000


Итого по Задаче 2.
Всего, в том числе:
889000000
0,00
0,00
0,00
250000000
250000000
389000000
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
889000000
0,00
0,00
0,00
250000000
250000000
389000000
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 3.
Строительство автомобильных дорог и улиц
1.3.1.
Мероприятие 3.1: Выполнение работ по строительству объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2"
Всего, в том числе:
1542260560



472545900
497397370
497395690
74921600
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
-
14,0
-
14,0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1393972000



448918600
472527500
472525900

- за счет средств местного бюджета
148288560



23627300
24869870
24869790
74921600
1.3.2.
Мероприятие 3.2: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте"
Всего, в том числе:
233805000
0
0
140805000
93000000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
0,5
-
-
-
0,5
- за счет средств местного бюджета
233805000


140805000
93000000



1.3.3.
Мероприятие 3.3: Выполнение работ по строительству объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"
Всего, в том числе:
291645950
0
0
0
291645950
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
0,85
-
-
-
0,85
- за счет средств местного бюджета
291645950



291645950



1.3.4.
Мероприятие 3.4: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерной"
Всего, в том числе:
407000000
0
0
0

207000000
200000000
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
1,2
-
-
1,2
- за счет средств местного бюджета
407000000




207000000
200000000

1.3.5.
Мероприятие 3.5: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"
Всего, в том числе:
489700000
0
0
0

289700000
200000000
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
1,42
-
-
1,42
- за счет средств местного бюджета
489700000




289700000
200000000

1.3.6.
Мероприятие 3.6: Выполнение работ по строительству объекта "Автомобильная дорога к новому кладбищу"
Всего, в том числе:
326283760
0
0
0
326283760
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
2,15
-
-
-
2,15
- за счет средств местного бюджета
326283760



326283760



1.3.7
Мероприятие 3.7: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая"
Всего, в том числе:
149000000
0
0
0
0
149000000
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
0,44
-
-
0,44
- за счет средств местного бюджета
149000000




149000000


1.3.8
Мероприятие 3.8: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3 "З" от ул. Киртбая до 4 "З"
Всего, в том числе:
258000000
0
0
0
0
258000000
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
0,76
-
-
0,76
- за счет средств местного бюджета
258000000




258000000


1.3.9.
Мероприятие 3.9: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 3 ЮР от ул. 16 ЮР до 1 "З"
Всего, в том числе:
607700000
0
0
0
0
0
307700000
300000000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
-
-
1,79
1,79
- за счет средств местного бюджета
607700000





307700000
300000000
1.3.10.
Мероприятие 3.10: Выполнение работ по строительству объекта "Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы"
Всего, в том числе:
388000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388000000
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
-
0,78
-
0,78
- за счет средств местного бюджета
388000000





388000000

1.3.11.
Мероприятие 3.11: Выполнение работ по строительству объекта "Проспект Пролетарский от ул. 30 лет Победы до ул. Геологической. Реконструкция."
Всего, в том числе:
679000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

679000000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
- за счет средств местного бюджета
679000000






679000000

Итого по Задаче 3.
Всего, в том числе:
5372395270
0
0
140805000
1183475610
1401097370
1593095690
1053921600
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1393972000
0
0
0
448918600
472527500
472525900
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
3978423270
0
0
140805000
734557010
928569870
1120569790
1053921600
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 4.
Строительство линий уличного освещения

1.4.1.
Мероприятие 4.1. Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД-1 на строки по строительству ВОД-1 не определены)
Всего, в том числе:
4185000
0,00
0,00
0,00
0,00
4185000
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
1,8
-
-
1,8
- за счет средств местного бюджета
4185000




4185000


1.4.2.
Мероприятие 4.2: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной"
Всего, в том числе:
4719750
0,00
0,00
0,00
0,00
4719750
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
2,03
-
-
2,03
- за счет средств местного бюджета
4719750




4719750


1.4.3.
Мероприятие 4.3: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Базовая"
Всего, в том числе:
4045500
0,00
0,00
0,00
0,00
4045500
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
1,74
-
-
1,74
- за счет средств местного бюджета
4045500




4045500


1.4.4.
Мероприятие 4.4: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Инженерная"
Всего, в том числе:
1581000
0,00
0,00
0,00
0,00
1581000
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
0,68
-
-
0,68
- за счет средств местного бюджета
1581000




1581000


1.4.5.
Мероприятие 4.5: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Терешковой"
Всего, в том числе:
1046250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1046250
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
0,45
-
0,45
- за счет средств местного бюджета
1046250





1046250

1.4.6.
Мероприятие 4.6: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Западная"
Всего, в том числе:
8765250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8765250
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
3,77
-
3,77
- за счет средств местного бюджета
8765250





8765250

1.4.7.
Мероприятие 4.7: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Автомобилистов"
Всего, в том числе:
1813500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1813500
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
0,78
-
0,78
- за счет средств местного бюджета
1813500





1813500

1.4.8.
Мероприятие 4.8: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения Бульвар Писателей"
Всего, в том числе:
2557500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2557500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
1,1
1,1
- за счет средств местного бюджета
2557500






2557500
1.4.9.
Мероприятие 4.9: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)"
Всего, в том числе:
976500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,42
0,42
- за счет средств местного бюджета
976500






976500
1.4.10.
Мероприятие 4.10: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная)"
Всего, в том числе:
1139250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1139250
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,49
0,49
- за счет средств местного бюджета
1139250






1139250
1.4.11.
Мероприятие 4.11: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Монтажная"
Всего, в том числе:
2185500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2185500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,94
0,94
- за счет средств местного бюджета
2185500






2185500
1.4.12.
Мероприятие 4.12: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Буровая"
Всего, в том числе:
976500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,42
0,42
- за счет средств местного бюджета
976500






976500
1.4.13.
Мероприятие 4.13: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Промышленная"
Всего, в том числе:
813750
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813750
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,35
0,35
- за счет средств местного бюджета
813750






813750
1.4.14.
Мероприятие 4.14: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трубная"
Всего, в том числе:
1418250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1418250
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,61
0,61
- за счет средств местного бюджета
1418250






1418250
1.4.15.
Мероприятие 4.15: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище"
Всего, в том числе:
2720250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2720250
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
1,17
1,17
- за счет средств местного бюджета
2720250






2720250
1.4.16.
Мероприятие 4.16: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на КОС"
Всего, в том числе:
3348000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3348000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
1,44
1,44
- за счет средств местного бюджета
3348000






3348000
1.4.17.
Мероприятие 4.17: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Технологическая"
Всего, в том числе:
6231000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6231000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
2,68
2,68
- за счет средств местного бюджета
6231000






6231000
1.4.18.
Мероприятие 4.18: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до)"
Всего, в том числе:
1023000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1023000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
0,44
0,44
- за счет средств местного бюджета
1023000






1023000
1.4.19.
Мероприятие 4.19: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль"
Всего, в том числе:
13647750
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13647750
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
5,87
5,87
- за счет средств местного бюджета
13647750






13647750
1.4.20.
Мероприятие 4.20: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория"
Всего, в том числе:
7672500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7672500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
3,3
3,3
- за счет средств местного бюджета
7672500






7672500
1.4.21.
Мероприятие 4.21: Выполнение работ по строительству объекта "Линии уличного освещения автодороги в СОТ "Прибрежный"
Всего, в том числе:
4789500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4789500
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км
-
-
-
-
-
-
2,06
2,06
- за счет средств местного бюджета
4789500






4789500

Итого по задаче 4.
Всего, в том числе:
75655500
0,00
0,00
0,00
0,00
14531250
11625000
49499250
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
75655500
0,00
0,00
0,00
0,00
14531250
11625000
49499250
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 5.
Строительство внутриквартальных проездов
1.5.1.
Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 24"
Всего, в том числе:
35000000
0,00
0,00
0,00
0,00
35000000
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
785
-
-
785
- за счет средств местного бюджета
35000000




35000000


1.5.2.
Мероприятие 5.2: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 5 "А"
Всего, в том числе:
10100000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10100000
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
-
150
-
150
- за счет средств местного бюджета
10100000





10100000

1.5.3.
Мероприятие 5.3: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 20 "А"
Всего, в том числе:
13000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13000000
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
-
263
-
263
- за счет средств местного бюджета
13000000





13000000

1.5.4.
Мероприятие 5.4: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)
Всего, в том числе:
12900000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12900000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
-
-
270
270
- за счет средств местного бюджета
12900000






12900000
1.5.5.
Мероприятие 5.5: Выполнение работ по строительству объекта "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)
Всего, в том числе:
7100000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7100000
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м
-
-
-
-
-
-
190
190
- за счет средств местного бюджета
7100000






7100000

Итого по Задаче 5.
Всего, в том числе:
78100000
0,00
0,00
0,00
0,00
35000000
23100000
20000000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
78100000
0,00
0,00
0,00
0,00
35000000
23100000
20000000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 6.
Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1.6.1.
Мероприятие 6.1: Выполнение работ по реконструкции объекта "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция"
Всего, в том числе:
288167000
0,00
0,00
0,00
288167000
0,00
0,00
0,00
ДАиГ
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км
-
-
-
0,92
-
-
-
0,92
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0,00



0,00



- за счет средств местного бюджета
288167000



288167000




Итого по отдельным мероприятиям Задачи 6.
Всего, в том числе:
288167000
0,00
0,00
0,00
288167000
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0,00



0,00



х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
288167000
0,00
0,00
0,00
288167000
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
ДГХ
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м
157,98
51,45
109,94
334,91
364,03
364,03
385,88
1768,22
ДГХ
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621
ДГХ
Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
3,14
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
33,14


ДГХ
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м
4321,27
4342,97
4364,67
4386,37
4408,07
4429,77
4451,47
4451,47
ДГХ
Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы, %
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 7.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

2.1.1.
Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Всего, в том числе:
2713615544
332396729
159495769
231723046
460000000
500000000
500000000
530000000
ДГХ
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м
157,98
51,45
109,94
334,91
364,03
364,03
385,88
1768,22
- за счет средств местного бюджета
2713615544
332396729
159495769
231723046
460000000
500000000
500000000
530000000
2.1.2.
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог
Всего, в том числе:
11795117
11795117






ДГХ
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
2,621
-
-
-
-
-
-
2,621
- за счет средств местного бюджета
11795117
11795117







Итого Задаче 7.
Всего, в том числе:
2725410661
344191846
159495769
231723046
460000000
500000000
500000000
530000000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2725410661
344191846
159495769
231723046
460000000
500000000
500000000
530000000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 8.
Капитальный ремонт линий уличного освещения

2.2.1.
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения (субсидия)
Всего, в том числе:
39862347
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
ДГХ
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
3,14
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
33,14
- за счет средств местного бюджета
39862347
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621




















Итого Задаче 8.
Всего, в том числе:
39862347
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
39862347
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
5694621
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Задача 9.
Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

3.1.1.
Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
6590272307
847376581
820905593
820905593
910115980
982925260
1061559280
1146484020
ДГХ
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м
4321,27
4342,97
4364,67
4386,37
4408,07
4429,77
4451,47
4451,47
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1859200
1859200






- за счет средств местного бюджета
6588413107
845517381
820905593
820905593
910115980
982925260
1061559280
1146484020

Итого по Задаче 9.
Всего, в том числе:
6590272307
847376581
820905593
820905593
910115980
982925260
1061559280
1146484020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1859200
1859200






х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
6588413107
845517381
820905593
820905593
910115980
982925260
1061559280
1146484020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство"
Всего, в том числе:
16017856207
1215230130
986095983
1199128260
3158889911
3216398501
3602880891
2805599491
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1395831200
1859200
0
0
448918600
472527500
472525900
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
14622025007
1213370930
986095983
1199128260
2709971311
2743871001
3130354991
2805599491
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта

Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
ДГХ
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %
1
1
1
1
2
2
2
10
ДГХ
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
ДИиЗО
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед.
7
-
-
-
7
7
7
28

Задача 10.
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом

4.1.1.
Мероприятие 10.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам)
Всего, в том числе:
5056926542
718546778
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
ДГХ
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %
1
1
1
1
2
2
2
10
- за счет средств местного бюджета
5056926542
718546778
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294

Итого Задаче 10
Всего, в том числе:
5056926542
718546778
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
ДГХ

х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
5056926542
718546778
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294
723063294

Задача 11.
Обеспечение информационного обслуживания пассажиров

4.2.1.
Мероприятие 11.1: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта
Всего, в том числе:
6272435
903487
877500
877500
903487
903487
903487
903487
ДГХ
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
6272435
903487
877500
877500
903487
903487
903487
903487

Итого Задаче 11
Всего, в том числе:
6272435
903487
877500
877500
903487
903487
903487
903487
ДГХ

х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
6272435
903487
877500
877500
903487
903487
903487
903487

Задача 12.
Обновление подвижного состава общественного транспорта

5.1.1.
Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3
Всего, в том числе:
170452182
41351800
0
0
0
42691022
43032550
43376810
ДИиЗО
Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "М3", ед.
7
-
-
-
7
7
7
28
- за счет средств местного бюджета
170452182
41351800



42691022
43032550
43376810

Итого Задаче 12
Всего, в том числе:
170452182
41351800



42691022
43032550
43376810
ДИиЗО

х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
170452182
41351800



42691022
43032550
43376810

Итого по подпрограмме "Автомобильный транспорт"
Всего, в том числе:
5233651159
760802065
723940794
723940794
723966781
766657803
766999331
767343591
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
5233651159
760802065
723940794
723940794
723966781
766657803
766999331
767343591

Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
Всего, в том числе:
21417874326
1976032195
1710036777
1923069054
3882856692
3983056304
4369880222
3572943082
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1395831200
1859200


448918600
472527500
472525900

- за счет средств местного бюджета
20022043126
1974172995
1710036777
1923069054
3433938092
3510528804
3897354322
3572943082

Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства
Всего, в том числе:
14418744292
1916713313
1710036777
1782264054
2099777382
2212586662
2291220682
2406145422
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1859200
1859200






х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
14416885092
1914854113
1710036777
1782264054
2099777382
2212586662
2291220682
2406145422
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
Всего, в том числе:
6828677852
17967082
0
140805000
1783079310
1727778620
2035626990
1123420850
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1393972000
0
0
0
448918600
472527500
472525900
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
5434705852
17967082
0
140805000
1334160710
1255251120
1563101090
1123420850
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Объем ассигнований соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений
Всего, в том числе:
170452182
41351800



42691022
43032550
43376810
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета








х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
170452182
41351800



42691022
43032550
43376810
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------