По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 07.04.2014 N 2278 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 2278

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8997 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 07.04.2014 № 2278

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования
В том числе по годам
Исполнитель программного мероприятия
Наименование показателя, единицы измерения
Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-

протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
1,16
-
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
0,325
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
2
2
1
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-

протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
1,16
-
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
0,325
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса

- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219
всего, в том числе
56920
56920
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
56920
56920
0
0
- реконструкция трансформаторной подстанции
всего, в том числе
113840
0
56920
56920
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
113840
0
56920
56920
Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса

- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219
всего, в том числе
4348868
4348868
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
4348868
4348868
0
0
- реконструкция кабельных линий - 10 кВ (КЛ)
всего, в том числе
1900603
1900603
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1900603
1900603
0
0
- реконструкция кабельных линий - 0,4 кВ (КЛ)
всего, в том числе
1709413
1709413
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1709413
1709413
0
0
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238
всего, в том числе
4348868
4348868
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
4348868
4348868
0
0
- реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672
всего, в том числе
2330976
2330976
0
0
ДГХ
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2330976
2330976
0
0
- реконструкция трансформаторных подстанций (ТП)
всего, в том числе
13886160
0
6943080
6943080
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
13886160
0
6943080
6943080
- канализационный коллектор от КНС-12(7)
всего, в том числе
76927350
76927350
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
70000000
70000000
0
0
- за счет средств местного бюджета
6927350
6927350
0
0
Итого по задаче 1.1
всего, в том числе
105622998
91622998
7000000
7000000
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
70000000
70000000
0
0
- за счет средств местного бюджета
35622998
21622998
7000000
7000000
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса

Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности
всего, в том числе
144758
144758
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
144758
144758
0
0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики
всего, в том числе
1286100
0
1286100
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1286100

1286100
0
Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса

Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности
всего, в том числе
1310100
1310100
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1310100
1310100
0
0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики
всего, в том числе:
11997900
0
11997900
0
ДГХ
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
-
1,16
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
11997900

11997900
0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. проезда Первопроходцев, 2 до ж.д. улицы Геологической, 18/1 в микрорайоне 25
всего, в том числе
4313368
4313368
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4097700
4097700
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
-
-
- за счет средств местного бюджета
215668
215668
0
0
Сети водоснабжения ВК-1 (проспект Мира), микрорайон 27. Участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12
всего, в том числе
4687579
0
4687579
0
ДГХ
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
0,32
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4453200
0
4453200
0
- за счет средств местного бюджета
234379

234379
0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4
всего, в том числе
4374947
0
0
4374947
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
0,325
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4156200
0
0
4156200
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,081
- за счет средств местного бюджета
218747

0
218747
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе
28114752
5768226
17971579
4374947
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12707100
4097700
4453200
4156200
- за счет средств местного бюджета
15407652
1670526
13518379
218747
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря
всего, в том числе
4982835
956635
2013100
2013100
ДГХ
количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
4982835
956635
2013100
2013100
Итого по задаче 1.3
всего, в том числе
4982835
956635
2013100
2013100
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
4982835
956635
2013100
2013100
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
всего, в том числе:
138720585
98347859
26984679
13388047
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
82707100
74097700
4453200
4156200
- за счет средств местного бюджета
56013485
24250159
22531479
9231847
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам
Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
всего, в том числе
102355300
29475900
33897300
38982100
ДГХ
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
102355300
29475900
33897300
38982100
- за счет средств местного бюджета




Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
всего, в том числе:
102355300
29475900
33897300
38982100
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
102355300
29475900
33897300
38982100
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
всего, в том числе
34944833
0
34944833
0
ДГХ
количество разработанных схем водоснабжения, ед.
-
1
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20966900
0
20966900
0
количество разработанных схем водоотведения, ед.
-
1
-
- за счет средств местного бюджета
13977933
0
13977933
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
всего, в том числе
34944833
0
34944833
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20966900
0
20966900
0
- за счет средств местного бюджета
13977933
0
13977933
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе
276020718
127823759
95826812
52370147
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
206029300
103573600
59317400
43138300
- за счет средств местного бюджета
69991418
24250159
36509412
9231847
Объем ассигнований администратора - ДГХ
всего, в том числе
276020718
127823759
95826812
52370147
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
206029300
103573600
59317400
43138300
- за счет средств местного бюджета
69991418
24250159
36509412
9231847





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 07.04.2014 № 2278

ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя результата реализации программы
Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)
Значение показателя
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
ДГХ
0,636
-
-
0,636
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
0,37
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
4
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
1
Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
2,573
Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
1,16
-
1,3
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км

0,252
-
0,325
0,577
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
0,527
Уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
100
Количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
1
Количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
1
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм
Цель подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами": обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
ДГХ
2
2
1
5
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
0,636
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
0,37
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
4
Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
1
Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
2,573
Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км

0,14
1,16
-
1,3
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
0,325
0,577
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
0,527
Количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
18
Цель подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов": недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
ДГХ
100
100
100
100
Цель подпрограммы "Технологические разработки": обеспечение реализации действующего законодательства
Количество разработанных схем водоснабжения, ед.
ДГХ
-
1
-
1
Количество разработанных схем водоотведения, ед.
-
1
-
1


------------------------------------------------------------------