По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 24.03.2014 N 1939 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 1939

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8974 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 28.12.2013), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 24.03.2014 № 1939

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 № 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
В городе Сургуте проживает 325,5 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 83,3 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 109,5 тысячи человек, что составляет 25,6% и 33,6% от общей численности населения города соответственно.
В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута" предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: "Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности".
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в федеральных молодежных проектах, которые дают ориентиры работы с молодежью органам субъектов Федерации и муниципальных образований, реализующих молодежную политику.
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время", которое решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;
- муниципальное автономное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", которое реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации", от 17.11.2008 № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:
- на 6,3% увеличивается количество молодых людей, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места. Такое увеличение происходит за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках окружной программы "Молодежь Югры";
- сохраняется количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодежи;
- на 2,7% увеличилось количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях, за счет реализации новых городских молодежных проектов.
Однако несмотря на увеличение ряда показателей, существуют проблемы, на решение которых направлена программа:
1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 12,3%. Это связано с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиНа и пожарной безопасности не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (молодежно-подростковый клуб "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).
2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
3. Несмотря на увеличение количества трудоустроенных подростков и молодежи на рабочие места, ежегодно потребность в данной услуге превышает на 15 - 20% количество трудоустроенных.

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

Наименование показателя результата реализации программы
Ед. изм.
Значение показателя
2011 год (факт)
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
Подпрограмма 1. "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики
ед.
1090
1098
955
Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт
ед.
0
0
0
Подпрограмма 3. "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей
чел.
600
600
420

2. Цели и задачи муниципальной программы

Наименование задачи
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Подпрограмма 1. "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики.
решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развивая и сохраняя различные направления работы с молодежью, предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, предоставления возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов
Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями
Подпрограмма 3. "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги

3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Таблица 2

Наименование показателя результата реализации программы
Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)
Значение показателя
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
966
977
987
2931
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
420
420
420
1260
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм
Цель подпрограммы 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью": вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
966
977
987
2931
Цель подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики": создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
департамент архитектуры и градостроительства
0
1
1
2
Цель подпрограммы 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики): сохранение объема предоставляемой услуги
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
420
420
420
1260
Иные показатели мероприятий муниципальной программы
Иные показатели мероприятий подпрограммы 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Количество молодежи, трудоустроенных на рабочие места, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
2232
2232
2232
6696
Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест
департамент культуры, молодежной политики и спорта
80
80
80
80
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
370
370
400
1140
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
3000
3270
3580
3580
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
30730
30830
30930
92490
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
100
100
100
100
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
2
2
2
2
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
департамент городского хозяйства
20
20
20
20
Иные показатели мероприятий подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Количество выполненных проектных работ, проект
департамент архитектуры и градостроительства
2
0
0
2
Количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
департамент архитектуры и градостроительства
1
0
0
1
Иные показатели мероприятий подпрограммы 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
420
420
420
1260
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
100
100
100
100

5. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.
Администратор программы - департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент по экономической политике Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение 5 рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике Администрации города об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы представляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования не позднее 15 октября.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращения бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшения финансово-экономической ситуации;
- возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.





Приложение
к муниципальной программе
"Молодежная политика
Сургута на 2014 - 2016 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. изм.
Ожидаемый результат, в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
967
977
987
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.
420
420
420
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.
967
977
987
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью:
- вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- работа с детьми и молодежью по месту жительства;
- участие молодежи в управлении общественной жизнью;
- выявление и продвижение талантливой молодежи города;
- развитие добровольческого движения в молодежной среде;
- работа с молодой семьей;
- профилактика рискованного поведения в молодежной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики.
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу
всего, в том числе
733405100
247616530
245239445
240549125
департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (далее - ДКМПиС)
количество молодежи, трудоустроенной на рабочие места, чел.
2232
2232
2232
- за счет средств местного бюджета
733405100
247616530
245239445
240549125
количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест
80
80
80
количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.
370
370
400
количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.
3000
3270
3580
количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.
30730
30830
30930
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
34447973
11817811
12054801
10575361
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
- за счет средств местного бюджета
34447973
11817811
12054801
10575361
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий
всего, в том числе
186750
62250
62250
62250
ДГХ
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
20
20
20
- за счет средств местного бюджета
186750
62250
62250
62250
Всего по мероприятиям задачи 1
всего, в том числе
768039823
259496591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
768039823
259496591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
всего, в том числе
768039823
259496591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
768039823
259496591
257356496
251186736
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
1
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодежной политики, в том числе
всего, в том числе
21639490
21639490
0
0
департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ)
количество выполненных проектных работ, ед.
2
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
- за счет средств местного бюджета
6476490
6476490
0
0
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица Первопроходцев, 18"
всего, в том числе
3500376
3500376
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1
0
0
за счет средств местного бюджета
3500376
3500376
0
0
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут"
всего, в том числе
18139114
18139114
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ, ед.
1


- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
- за счет средств местного бюджета
2976114
2976114
0
0
Мероприятие 2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодежной политики, в том числе:
всего, в том числе
35876098
6896750
18999957
9979391
ДАиГ
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
1
за счет средств местного бюджета
35876098
6896750
18999957
9979391
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, улица Просвещения, 29"
всего, в том числе
15896707
6896750
8999957
0
ДАиГ
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
1
0
- за счет средств местного бюджета
15896707
6896750
8999957
0
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица Первопроходцев, 18"
всего, в том числе
19979391
0
10000000
9979391
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.
0
0
1
- за счет средств местного бюджета
19979391
0
10000000
9979391
Мероприятие 2.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, город Сургут, улица Озерная, дом 11/1"
всего, в том числе
788275
788275
0
0
ДАиГ
количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.
1
0
0
- за счет средств местного бюджета
788275
788275
0
0
Всего по мероприятиям задачи 2
всего, в том числе
58303863
29324515
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
43140863
14161515
18999957
9979391
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
всего, в том числе
58303863
29324515
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
43140863
14161515
18999957
9979391
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Целевые показатели реализации подпрограммы
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.
420
420
420
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием
всего, в том числе
8428782
2809594
2809594
2809594
ДКМПиС
количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел.
420
420
420
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
Всего по мероприятиям задачи 3
всего, в том числе
8428782
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
всего, в том числе
8428782
2809594
2809594
2809594
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4459152
1486384
1486384
1486384
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
834772468
291630700
279166047
263975721
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
17557630
15961210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
815639838
275144490
277842837
262652511
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
741833882
250426124
248049039
243358719
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2394630
798210
798210
798210
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
737864252
249102914
246725829
242035509
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1575000
525000
525000
525000
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
34634723
11880061
12117051
10637611
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
34634723
11880061
12117051
10637611
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
58303863
29324515
18999957
9979391
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15163000
15163000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
43140863
14161515
18999957
9979391
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------