По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 14.07.2014 N 4832 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2014 г. № 4832

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8997 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 30.04.2014 № 500-V ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 07.04.2014 № 2278) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"- расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные";
- описание подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" изложить в следующей редакции:
"В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.";
- таблицу 2 "Динамика изменения значений показателей" изложить в следующей редакции:
Таблица 2

Динамика изменения значений показателей

Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Количество разработанных проектных изыскательских работ
ед.
2
0
5
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ
км
0
0
0
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ
км
4,1
0
0
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
4
1
0
Количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН)
ед.
1
2
0
Протяженность реконструированных сетей водоотведения
км
0
0
0
Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления
км
0
0
0
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
км
14,7
5,73
3,778
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
4,15
3,5
2,195
Количество приобретенного оборудования
ед.
2
2
8
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Уровень обеспечения населения сжиженным газом
%
100
100
100
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов
%
-
50
50
Подпрограмма "Технологические разработки"
Количество разработанных схем водоснабжения
ед.
0
0
0
Количество разработанных схем водоотведения
ед.
0
0
0

1.1.2. В разделе 2 пункт "Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2016 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок ведет в 2014 году к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы.

1.1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе".
1.1.4. Раздел 4 исключить.
1.1.5. Раздел 5 считать разделом 4.
1.1.6. В разделе 4 пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия".
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 14.07.2014 № 4832

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
0,636
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
0,37
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
4
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
1

протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
2,573
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
1,16
-
1,3
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
0,325
0,577
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
0,527
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
100

доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
50
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
1
количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
18
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
2
2
1
5
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
0,636
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
0,37
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
1
4
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
1

протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
2,573
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
1,16
-
1,3
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
0,325
0,577
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,32
0,081
0,527
количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
18
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса

- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219
всего, в том числе:
56920
56920
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
56920
56920
0
0
- реконструкция трансформаторной подстанции
всего, в том числе:
113840
0
56920
56920
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
1
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
113840
0
56920
56920
Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса

- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219
всего, в том числе:
4348868
4348868
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
1

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0






- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
4348868
4348868
0
0
- реконструкция кабельных линий - 10 кВ (КЛ)
всего, в том числе:
1900603
1900603
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
0,636
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
1900603
1900603
0
0






- реконструкция кабельных линий - 0,4 кВ (КЛ)
всего, в том числе:
1709413
1709413
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
0,37
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1709413
1709413
0
0
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238
всего, в том числе:
4348868
4348868
0
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0






- за счет средств местного бюджета
4348868
4348868
0
0
- реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672
всего, в том числе:
2330976
2330976
0
0
ДГХ
количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
2330976
2330976
0
0
- реконструкция трансформаторных подстанций (ТП)
всего, в том числе:
13886160
0
6943080
6943080
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
1
1
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
13886160
0
6943080
6943080
- канализационный коллектор от КНС-12(7)
всего, в том числе:
76857739
76857739
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
2,573
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
70000000
70000000
0
0
- за счет средств местного бюджета
6857739
6857739
0
0
Итого по задаче 1.1
всего, в том числе:
105553387
91553387
7000000
7000000
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
70000000
70000000
0
0
за счет средств местного бюджета
35553387
21553387
7000000
7000000
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса

Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности
всего, в том числе:
144758
144758
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
144758
144758
0
0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики
всего, в том числе:
1286100
0
1286100
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
-
1
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1286100

1286100
0
Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса

Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности
всего, в том числе:
1310100
1310100
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
0,14
-
-
0,14
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
1310100
1310100
0
0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики
всего, в том числе:
11997900
0
11997900
0
ДГХ
протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км
-
1,16
-
1,16
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
11997900

11997900
0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. проезда Первопроходцев, 2 до ж.д. улицы Геологической, 18/1 в микрорайоне 25
всего, в том числе:
4313368
4313368
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
-
-
0,252
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4097700
4097700
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
-
-
0,126
за счет средств местного бюджета
215668
215668
0
0
Сети водоснабжения ВК-1 (проспект Мира) микрорайон 27. Участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12
всего, в том числе:
4687579
0
4687579
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
0,32
-
0,32
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4453200
0
4453200
0
- за счет средств местного бюджета
234379

234379
0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4
всего, в том числе:
4374947
0
0
4374947
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
-
-
0,325
0,325
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4156200
0
0
4156200

протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
-
-
0,081
0,081
- за счет средств местного бюджета
218747

0
218747
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе:
28114752
5768226
17971579
4374947
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12707100
4097700
4453200
4156200
- за счет средств местного бюджета
15407652
1670526
13518379
218747
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций

Мероприятие 1.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
всего, в том числе:
4982835
956635
2013100
2013100
ДГХ
количество приобретенного оборудования, ед.
13
3
2
18
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
4982835
956635
2013100
2013100
Итого по задаче 1.3
всего, в том числе:
4982835
956635
2013100
2013100
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0







- за счет средств местного бюджета
4982835
956635
2013100
2013100
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
всего, в том числе:
138650974
98278248
26984679
13388047
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
82707100
74097700
4453200
4156200
за счет средств местного бюджета
55943874
24180548
22531479
9231847
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"

Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе:
всего, в том числе:
102323914
29465438
33886838
38971638
ДГХ
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
100
100
100
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
102323914
29465438
33886838
38971638
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
всего, в том числе:
102323914
29465438
33886838
38971638






- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
102323914
29465438
33886838
38971638

- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0

Мероприятие 2.1.2. Реализация отдельного переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам
всего, в том числе:
31386
10462
10462
10462

уровень реализации переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам, %
100
100
100
100
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31386
10462
10462
10462

- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0

Итого по задаче 2.1.
всего, в том числе:
102355300
29475900
33897300
38982100
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
102355300
29475900
33897300
38982100
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
всего, в том числе:
8624647
8624647
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
50
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8538400
8538400
0
0
- за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
Итого по задаче 2.2.
всего, в том числе:
8624647
8624647
0
0
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8538400
8538400
0
0
- за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
всего, в том числе:
110979947
38100547
33897300
38982100
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
110893700
38014300
33897300
38982100
за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"

Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут

Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
всего, в том числе:
34944833
0
34944833
0
ДГХ
количество разработанных схем водоснабжения, ед.
-
1
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20966900
0
20966900
0
количество разработанных схем водоотведения, ед.
-
1
-
1
- за счет средств местного бюджета
13977933
0
13977933
0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
всего, в том числе:
34944833
0
34944833
0
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20966900
0
20966900
0
- за счет средств местного бюджета
13977933
0
13977933
0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе:
284575754
136378795
95826812
52370147
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
214567700
112112000
59317400
43138300
- за счет средств местного бюджета
70008054
24266795
36509412
9231847
Объем ассигнований администратора - ДГХ
всего, в том числе:
284575754
136378795
95826812
52370147
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
214567700
112112000
59317400
43138300
- за счет средств местного бюджета
70008054
24266795
36509412
9231847


------------------------------------------------------------------