По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 10.07.2014 N 4759 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8989 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2014 г. № 4759

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8989 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 02.04.2014), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 04.04.2014 № 2222) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Таблицу 1 "Динамика изменения значений показателей" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 10.07.2014 № 4759

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы:
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
чел.
18809
32762
33307
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта
чел.
8455
8651
8520
Количество вновь введенных объектов спорта
ед.
2
1
3
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.
чел.
876
800
936
Иные показатели результатов реализации муниципальной программы:
Количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
ед.
96
137
120
Количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста)
ед.
36
68
69
Количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания в каникулярное время
ед.
6
9
10
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
объектов
н/д
13
13
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах"
объектов
н/д
18
18





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 10.07.2014 № 4759

4. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации программы
Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)
Значение показателя
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
ДКМПиС
42072
42892
42992
42992
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
ДКМПиС
8613
8613
8673
8673
Количество вновь введенных объектов спорта, ед.
ДКМПиС, ДАиГ
2
1
-
3
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.
ДКМПиС
911
926
926
926
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
ДКМПиС
42072
42892
42992
42992
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
ДКМПиС
8613
8613
8673
8673
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Количество вновь введенных объектов спорта, ед.
ДКМПиС, ДАиГ
2
1
-
3
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры и спорта)"
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.
ДКМПиС
911
926
926
926
Иные показатели мероприятий муниципальной программы
Количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
ДКМПиС
146
146
146
146
Количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.
ДГХ
13
13
13
13
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
ДГХ
2
2
2
2
Количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.
ДКМПиС
97
97
97
97
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.
ДГХ
7
7
7
7
Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
ДКМПиС
7
7
7
7
Количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
ДКМПиС
3
0
0
3
Количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект
ДАиГ
1
0
0
1
Количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.
ДАиГ
1
0
0
1
Количество выполненных строительно-монтажных работ, объект
ДАиГ
0
1
1
1
Количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.
ДКМПиС
9
9
9
9





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 10.07.2014 № 4759

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Ожидаемый результат, в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
2
2
-
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
1016
1016
1016
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе:
29183886
9727962
9727962
9727962
ДКМПиС, ДГХ




- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
29183886
9727962
9727962
9727962
ДКМПиС, ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе
29062500
9687500
9687500
9687500
ДКМПиС
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
146
146
146
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
29062500
9687500
9687500
9687500
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий
всего, в том числе
121386
40462
40462
40462
ДГХ
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.
13
13
13
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
121386
40462
40462
40462
ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
735013634
236642096
249562779
248808759
ДКМПиС, ДГХ




- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1607900
1607900
0
0

- за счет средств местного бюджета
733405734
235034196
249562779
248808759
ДКМПиС, ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
693637214
222522612
235780441
235334161
ДКМПиС
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1607900
1607900
0
0

- за счет средств местного бюджета
692029314
220914712
235780441
235334161
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
41376420
14119484
13782338
13474598
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
2
2
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
41376420
14119484
13782338
13474598
ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Итого по мероприятиям задачи 1.1
всего, в том числе:
764197520
246370058
259290741
258536721
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1607900
1607900
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
762589620
244762158
259290741
258536721
х
х
х
х
х
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1
всего, в том числе:
764197520
246370058
259290741
258536721
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1607900
1607900
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
762589620
244762158
259290741
258536721
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва
всего, в том числе:
27001196
8875396
9062900
9062900
ДКМПиС
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.
97
97
97
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
27001196
8875396
9062900
9062900
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
1489015312
494274772
493227097
501513443
ДКМПиС, ДГХ




- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
440000
440000
0
0

- за счет средств местного бюджета
1488526802
493786262
493227097
501513443
ДКМПиС, ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
1379569867
457127893
456438587
466003387
ДКМПиС
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
440000
440000
0
0

- за счет средств местного бюджета
1379081357
456639383
456438587
466003387
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе:
109445445
37146879
36788510
35510056
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.
7
7
7
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
109445445
37146879
36788510
35510056
ДГХ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)
всего, в том числе:
475880
475880
0
0
ДКМПиС
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
7
7
7
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
475880
475880
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Итого по мероприятиям задачи 2.1
всего, в том числе:
1516492388
503626048
502289997
510576343
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
440000
440000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1516003878
503137538
502289997
510576343
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2
всего, в том числе:
1516492388
503626048
502289997
510576343
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
440000
440000
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1516003878
503137538
502289997
510576343
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
2
1
-
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие 3.1.1. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, выполняемые муниципальными учреждениями спортивной направленности, подведомственными ДКМПиС
всего, в том числе:
9825705
9825705
0
0
ДКМПиС




- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
9825705
9825705
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"
всего, в том числе:
5771723
5771723
0
0
ДКМПиС
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
1
-
0
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
5771723
5771723
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение № 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"
всего, в том числе:
667979
667979
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
667979
667979
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"
всего, в том числе:
2186866
2186866
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
2186866
2186866
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"
всего, в том числе:
1199137
1199137
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
1199137
1199137
0
0
ДКМПиС
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.2. Выполнение проектных работ, работ по строительству объектов физической культуры и спорта, выполняемые ДАиГ
всего, в том числе:
839268209
210977529
477390680
150900000
ДАиГ




- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
708117000
113417000
443800000
150900000
ДАиГ
- за счет средств местного бюджета
131151209
97560529
33590680
0
ДАиГ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение проектных работ на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"
всего, в том числе:
7130000
7130000
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6417000
6417000
0
0

- за счет средств местного бюджета
713000
713000
0
0
ДАиГ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"
всего, в том числе:
946293
946293
0
0
ДАиГ
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
946293
946293
0
0
ДАиГ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1 в мкр. 31"
всего, в том числе:
84012236
84012236
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
1
0
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0

- за счет средств местного бюджета
84012236
84012236
0
0
ДАиГ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте"
всего, в том числе:
526279680
118889000
407390680
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
1
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
480800000
107000000
373800000
0
ДАиГ
- за счет средств местного бюджета
45479680
11889000
33590680
0
ДАиГ
- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

- выполнение работ по строительству объекта "Керлинг-центр в г. Сургуте"
всего, в том числе:
220900000
0
70000000
150900000
ДАиГ
количество выполненных строительно-монтажных работ, объектов
-
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
220900000
0
70000000
150900000
ДАиГ
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0

Итого по мероприятиям задачи 3.1
всего, в том числе:
849093914
220803234
477390680
150900000
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
708117000
113417000
443800000
150900000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
140976914
107386234
33590680
0
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3
всего, в том числе:
849093914
220803234
477390680
150900000
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
708117000
113417000
443800000
150900000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
140976914
107386234
33590680
0
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
1016
1016
1016
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие 4.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)
всего, в том числе:
14166855
4722285
4722285
4722285
ДКМПиС
количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.
9
9
9
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0




- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5336604
1778868
1778868
1778868
ДКМПиС



- за счет средств местного бюджета
6272601
2090867
2090867
2090867
ДКМПиС



- за счет других источников (плата потребителей)
2557650
852550
852550
852550
ДКМПиС



Всего по подпрограмме 4
всего, в том числе:
14166855
4722285
4722285
4722285
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5336604
1778868
1778868
1778868
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
6272601
2090867
2090867
2090867
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей)
2557650
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
всего, в том числе:
3143950677
975521625
1243693703
924735349
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
715501504
117243768
445578868
152678868
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2425843013
857376797
797262285
771203931
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителя)
2557650
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
всего, в том числе:
3143950677
975521625
1243693703
924735349
х
х
х
х
х

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
х
х
х
х
х

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
715501504
117243768
445578868
152678868
х
х
х
х
х

- за счет средств местного бюджета
2425843013
857376797
797262285
771203931
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
2557650
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - ДКМПиС
всего, в том числе:
2153739217
713237271
715691713
724810233
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
7384504
3826768
1778868
1778868
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2143748553
708509443
713060295
722178815
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителя)
2557650
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ
всего, в том числе:
839268209
210977529
477390680
150900000
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
708117000
113417000
443800000
150900000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
131151209
97560529
33590680
0
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ
всего, в том числе:
150943251
51306825
50611310
49025116
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
150943251
51306825
50611310
49025116
х
х
х
х
х

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------