По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации города Сургута от 30.06.2014 N 4372 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 г. № 4372

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8992 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 20.03.2014 № 1853) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце втором раздела 1 слова "(с изменениями от 20.11.2013 № 8435)" и слова "(с изменениями от 04.10.2013 № 3466)" заменить словами "(с последующими изменениями)".
1.1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе".
1.1.3. Раздел 4 исключить.
1.1.4. Раздел 5 считать разделом 4 и изложить в следующей редакции:
"4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы
Администратор муниципальной программы - управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее - администратор) - осуществляет разработку муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами муниципальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом.
Соадминистратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - принимает непосредственное участие в разработке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий муниципальной программы.
Соадминистратор представляет администратору годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.2. Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Куратор муниципальной программы осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий администратора и соадминистратора по разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Куратор муниципальной программы несет ответственность за соблюдение форм представления отчетов об исполнении муниципальной программы и соблюдение сроков их представления.
Администратор муниципальной программы и соадминистратор муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Ответственные лица с учетом замены на период отсутствия назначаются приказами администратора и соадминистратора.
Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы осуществляется путем координации администратором деятельности подведомственных учреждений по реализации следующих мероприятий:
4.2.1. Муниципальное казенное учреждение "Сургутский спасательный центр":
- подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях;
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр";
- обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения;
- создание общественных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
4.2.2. Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута":
- подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях;
- организация технического обслуживания имеющегося оборудования;
- организация сопровождения программного продукта;
- модернизации существующей системы оповещения населения города;
- обеспечение функционирования учреждения, оказывающего муниципальную услугу".
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.06.2014 № 4372

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %
100
100
100
100

охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %
100
100
100
100
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
100
Подпрограмма 1. Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны
Цель подпрограммы 1. Сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы 1.
уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %
100
100
100
100
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях
всего,
в том числе:
1722300,0
574100,0
574100,0
574100,0
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГО и ЧС)
доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
13
25
25
25
за счет средств местного бюджета
1722300,0
574100,0
574100,0
574100,0





доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I - II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %
13
х
х
13
доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %
40
60
40
100







доля специалистов, спасателей, подлежащих переаттестации, от фактического числа специалистов, %
58
х
100
100
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения
всего,
в том числе:
15376300,0
4106900,0
5634700,0
5634700,0
УГО и ЧС
доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря от общего числа, подлежащего замене (обновлению), %
82
81
81
81
за счет средств местного бюджета
15376300,0
4106900,0
5634700,0
5634700,0
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу
всего,
в том числе:
231259600,0
77907600,0
76676000,0
76676000,0
УГО и ЧС
общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз в том числе:
2827
2827
2827
2827
за счет средств местного бюджета
231259600,0
77907600,0
76676000,0
76676000,0
число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз
1821
1821
1821
1821







число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз
1006
1006
1006
1006
численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.
3472
3472
3472
10416
количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, чел.
1200
1200
1200
3600







среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.
45
45
45
45
среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.
35
35
35
35
доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %
100
100
100
100
уровень укомплектованности кадрами, %
89
92
93
93







степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
93
93
93
93
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения
всего,
в том числе
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
департамент городского хозяйства
объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.1
всего,
в том числе:
256235757,0
85260674,0
85513642,0
85461441,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
256235757,0
85260674,0
85513642,0
85461441,0
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 1.2.1. Создание спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего,
в том числе:
478900,0
110500,0
208700,0
159700,0
УГО и ЧС
количество созданных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.
1
1
1
3
- за счет средств местного бюджета
47800,0
11000,0
20800,0
16000,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.2
всего,
в том числе:
478900,0
110500,0
208700,0
159700,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
47800,0
11000,0
20800,0
16000,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"
всего,
в том числе:
256714657,0
85371174,0
85722342,0
85621141,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
256283557,0
85271674,0
85534442,0
85477441,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
Цель подпрограммы 2. Поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, %
100
100
100
100
Задача 2.1. Развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях
всего,
в том числе:
300000,0
100000,0
100000,0
100000,0
УГО и ЧС
количество обученных (переподготовленных) работников учреждения (чел.)
5
5
5
15
за счет средств местного бюджета
300000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Мероприятие 2.1.2. Организация технического обслуживания имеющегося оборудования
всего,
в том числе:
5381100,0
1793700,0
1793700,0
1793700,0
УГО и ЧС
доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
5381100,0
1793700,0
1793700,0
1793700,0
Мероприятие 2.1.3. Организация сопровождения программного продукта
всего,
в том числе:
2181300,0
727100,0
727100,0
727100,0
УГО и ЧС
сопровождение программного продукта, да/нет
да
да
да
да
за счет средств местного бюджета
2181300,0
727100,0
727100,0
727100,0
Мероприятие 2.1.4. Модернизация существующей системы оповещения населения города
всего,
в том числе
12709800,0
5709800,0
3500000,0
3500000,0
УГО и ЧС
доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, %
90
90
90
90
- за счет средств местного бюджета
12709800,0
5709800,0
3500000,0
3500000,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1
всего,
в том числе:
20572200,0
8330600,0
6120800,0
6120800,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
20572200,0
8330600,0
6120800,0
6120800,0
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу
всего,
в том числе:
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
УГО и ЧС
общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.
150000
150000
150000
150000
за счет средств местного бюджета
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %
90
90
90
90
доля работников учреждения, прошедших подготовку (переподготовку), от общего числа работников, подлежащих обучению, %
100
100
100
100







степень соблюдения установленного графика работы, %
100
100
100
100
степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
100
100
100
100
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.2
всего,
в том числе:
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
141375500,0
47062100,0
47156700,0
47156700,0
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"
всего,
в том числе:
161947700,0
55392700,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
161947700,0
55392700,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
х











3. Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %
100
100
100
100
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет
да
да
да
да
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.
1
1
1
1
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %
100
100
100
100
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
Количество проведенных городских соревнований, ед.
х
1
х
1
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.
1
1
1
3
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.
2
2
2
6
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.
2
2
2
6
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
Количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, ед.
4
4
4
12
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического совета, ед.
4
4
4
12
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
доля проведенных рейдов от запланированных, %
100
100
100
100
доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %
100
100
100
100
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество подготовленных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.
25
25
25
25
количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.
16
16
16
48
количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.
20000
20000
20000
60000







количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.
1
1
1
3
количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед.
16
16
16
48
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.
4
4
4
12
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности
всего
х
х
х
х
УГО и ЧС
количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед.
16
16
16
48







количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.
60000
60000
60000
180000
количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.
1
1
1
3
количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.
2
2
2
2
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.1
всего,
в том числе:
55854500,00
8341300,00
23151100,0
24362100,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
55854500,0
8341300,00
23151100,0
24362100,0
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функций управления
всего,
в том числе:
82660500,0
27614300,0
27523100,0
27523100,0
УГО и ЧС
сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %
100
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
82660500,0
27614300,0
27523100,0
27523100,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.2
всего,
в том числе:
82660500,0
27614300,0
27523100,0
27523100,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
82660500,0
27614300,0
27523100,0
27523100,0
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
всего,
в том числе:
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего,
в том числе:
557177357,0
176719474,0
189674042,0
190783841,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
556746257,0
176619974,0
189486142,0
190640141,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора, в том числе:
всего,
в том числе:
549299800,0
174047400,0
187045200,0
188207200,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
548868700,0
173947900,0
186857300,0
188063500,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований управления по делам ГО и ЧС
всего,
в том числе:
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
138515000,0
35955600,0
50674200,0
51885200,0
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований МКУ "Сургутский спасательный центр"
всего,
в том числе:
248837100,0
82699100,0
83093500,0
83044500,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
248406000,0
82599600,0
82905600,0
82900800,0
х
х
х
х
х
х
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
431100,0
99500,0
187900,0
143700,0
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований МКУ "ЕДДС города Сургута"
всего,
в том числе:
161947700,0
55392700,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
161947700,0
55392700,0
53277500,0
53277500,0
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства"
всего,
в том числе:
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
7877557,0
2672074,0
2628842,0
2576641,0
х
х
х
х
х
х


------------------------------------------------------------------