По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 N 234-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2014 г. № 234-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 414-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2014 года № 251-рп "О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в программу "Сотрудничество" на 2014 год", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В Паспорте государственной программы:
1.1. Строку "Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов) изложить в следующей редакции:

"
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,4 до 9,2 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 52,6 до 44,8%;
снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 17,9 до 15%;
увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 98,6 до 99%;
увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 99 до 100%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,1 до 53%;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,2 до 80%;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 74,5 до 78%;
снижение смертности от самоубийств с 12,5 до 11,0 на 100 тыс. населения;
снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 68,9 до 37,6 на 100 тыс. населения;
снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения (процентов) ежегодно на 1% и до 2%;
снижение доли курящих среди населения (процентов) с 42,5 до 34%;
снижение процента больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (годовая статистическая отчетность), с 47 до 53%;
увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 39,2 до 75%;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,5 до 23,5%;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, с 60,5 до 65,7 лет;

увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, с 14,9 до 18,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 19,2 до 23,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 21,7 до 22,5 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 21,8 до 23,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 22,8 до 20%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца со 138,68 до 137,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 39,74 до 39,0 на 100 тыс. населения;
повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 47,4 до 49%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 21,9 до 20%;
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 93 до 99,5%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 2,9 до 2,6%;
сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови на уровне 100%;
увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами ежегодно на 0,5%;
увеличение числа доноров крови и ее компонентов с 17,6 до 18,1 на 1000 населения;
снижение смертности от транспортных травм всех видов с 23,3 до 21,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 2,1 до 2,9% по отношению к предыдущему году;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 3,6 до 1,3% по отношению к предыдущему году;

увеличение числа родившихся с 27,8 до 30,2 тыс. человек;
сохранение рождаемости на уровне 17,5 на 1000 населения;
сохранение суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,031 на 1000 населения;
снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,2 до 1,1 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности детей 0 - 17 лет с 7,1 до 6,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
сохранение показателя больничной летальности детей на уровне 0,19% от числа поступивших;
увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 6 до 45% от числа нуждающихся;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 1,9 до 25% от числа нуждающихся;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 70 до 85%;
рост обеспеченности паллиативными койками с 2,86 до 50 на 100 тыс. взрослого населения;
внедрение аккредитации и доведение доли аккредитованных специалистов до 80%;
установление обеспеченности врачами (работающими в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа) с 48,9 до 41,0 на 100 тыс. населения;
доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,7 до 1:2,8;
увеличение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения автономного округа с 95 до 99,9%;
обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30 до 100%
".

1.2. Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Финансовое обеспечение государственной программы
общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 496523675,35 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 65675247,55 тыс. рублей;
на 2015 год - 69849651,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 70483684,4 тыс. рублей;
на 2017 год - 72364035,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 72516015,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 72737236,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 72897804,3 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета в сумме 3080436,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 1908917,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 585759,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 585759,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства бюджета автономного округа в сумме 376196654,1 тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в том числе:
на 2014 год - 49671895,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 51763542,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 54367456,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 55098439,9 тыс. рублей;
на 2018 год - 55098439,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 55098439,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 55098439,9 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 299742784,9 тыс. рублей,
из них:
на 2014 год - 37043926,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 40884726,8 тыс. рублей;
на 2016 год - 41813430,3 тыс. рублей;
на 2017 год - 44735437,3 тыс. рублей;
на 2018 год - 44887417,9 тыс. рублей;
на 2019 год - 45108639,2 тыс. рублей;
на 2020 год - 45269206,6 тыс. рублей;
средства программы "Сотрудничество" в сумме 23266679,15 тыс. рублей,
из них:
на 2014 год - 2586729,25 тыс. рублей;
на 2015 год - 5313870,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 3366079,90 тыс. рублей;
на 2017 год - 3000000,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 3000000,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 3000000,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 3000000,0 тыс. рублей;
средства муниципальных бюджетов в сумме 187967,2 тыс. рублей,
из них:
на 2014 год - 85183,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 35540,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 13449,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 13448,8 тыс. рублей;
на 2018 год - 13448,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 13448,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 13448,8 тыс. рублей
".

1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)
снижение смертности от всех причин с 6,3 до 5,9 на 1000 населения;
снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 533,3 до 530,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте с 451,9 до 440,0 на 100 тыс. населения;
снижение материнской смертности с 7,8 до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности с 5,5 до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения);
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,5 до 285,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 18,4 до 14,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от злокачественных новообразований со 112,7 до 110,0 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза с 6,7 до 5,5 на 100 тыс. населения;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 71, 8 до 75,5 лет;
повышение уровня среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со 142,4 до 200% к среднемесячной заработной плате в автономном округе;
повышение уровня среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 73 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе;
повышение уровня среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 45,7 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе;
снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 5,5 до 4,2%
".

2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":
2.1. Абзацы тридцать шестой и пятьдесят четвертый признать утратившими силу.
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель "Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения" определяется по формуле:

V = 100 - (V1 - V2) x 100,

где V1 - показатель потребления алкогольной продукции в текущем году;
V2 - показатель потребления алкогольной продукции в прошедшем году.
Показатель "Доля курящих среди населения" определяется как соотношение курящих к общей численности населения, умноженное на 100%".
Показатель "Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более" определяется как соотношение числа больных с синдромом зависимости от наркотиков от 6 месяцев и более к числу больных, снятых с наблюдения в отчетом году и состоящих под наблюдением на конец отчетного года, умноженное на 100%, в соответствии с формой № 37 "Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями", утвержденной Приказом № 171".
3. Пункт 8.1.1 мероприятия 8.1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" раздела 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий" подпрограммы VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" дополнить таблицей следующего содержания:
"Таблица

Перечень объектов капитального строительства
на 2014 - 2016 годы, финансируемых
по областной целевой программе "Сотрудничество"

№ п/п
Наименование мероприятий
Мощность
Сроки строительства
Объем финансирования на 2014 - 2016 годы, всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургуте
Поликлиника: 300 пос. в смену;
диспансер: 300 коек; всего: 46944,7 кв. м
2006 - 2013
47896,373
47896,373
0,0
0,0
2
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз. блок № 14)
5000 кв. м
2012 - 2014 (ПИР)
10461,080
10461,080
0,0
0,0
3
Вторая очередь лечебно-хирургического комплекса в г. Нягань (Котельная на 10 МВт), в т.ч. ПД

2010 - 2014
746,112
746,112
0,0
0,0
4
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск
13870 кв. м
2012 - 2014 (ПИР)
85,020
85,020
0,0
0,0
5
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год, Больничного комплекса, г. Пыть-Ях
250 вскр./год/
2845 кв. м
2012 - 2014
230564,780
230564,780
0,0
0,0
6
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургуте
315 коек/165 посещений в смену
2012 - 2014 (ПИР)
8030,580
8030,580
0,0
0,0
7
Перинатальный центр на 130 коек в г. Ханты-Мансийске
130 коек
2012 - 2014 (ПИР)
18654,970
18654,970
0,0
0,0
8
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)
1100 коек/
108872 кв. м
2011 - 2017
6606193,75
858536,170
2566577,68
3181079,90
9
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД

2014 - 2015 (ПИР)
5000,00
1000,000
4000,0
0,0
10
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
50 коек/135 пос. в смену (площадь 18500 м2 вместо 7500 м2 по утвержденному ЗП)
2012 (ПИР), 2013 - 2015 (СМР)
1510118,33
314542,830
1195575,5
0,0
11
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут
6733 кв. м
2012 (ПИР), 2013 - 2015 (СМР)
1602716,820
240000,000
1362716,82
0,0
12
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену
200 пос./смену 300 коек
2012 - 2014 (ПИР)
5703,240
5703,240
0,0
0,0
13
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района
500 пос./смену 40 коек
2012 - 2014 (ПИР)
3410,240
3410,240
0,0
0,0
14
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района
15 коек/33 пос. в смену/4 койки дневного стационара
2012 (ПИР), 2013 - 2014 (СМР)
119569,922
119569,922
0,0
0,0
15
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань
500 пос./смену 20 коек
2012 - 2014 (ПИР)
9134,320
9134,320
0,0
0,0
16
Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов


228476,200
228476,200
0,0
0,0
17
Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, специализированных смесей и специализированных продуктов питания для пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде


301915,250
301915,250
0,0
0,0
".

4. Абзацы двенадцатый - четырнадцатый мероприятия 4.1 "Порядок предоставления субсидии органам местного самоуправления автономного округа (городским округам и муниципальным районам) на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения автономного округа" раздела 4 "Механизм реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"первая группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 95% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 0,0 до 1,3;
вторая группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 1,3 до 1,5;
третья группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 80% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 1,5 до 2,0.".
5. Таблицу 1 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Базовый показатель на начало реализации государственной программы
Значения по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13

Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
10,4
10,3
10,1
9,9
9,7
9,5
9,3
9,2
9,2
2
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
52,6
51,9
51,2
50,2
48,9
46,8
45,8
44,8
44,8
3
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
17,9
17,7
17,5
17,2
16,9
16,5
16
15
15
4
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
98,6
98,8
98,8
98,9
98,9
99
99
99
99
5
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
99
99,5
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100
100
6
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.
процент
51,1
52,2
52,2
52,4
52,6
52,8
53,0
53,0
53,0
7
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
76,2
76,8
77
78
78,5
78,8
79
80
80
8
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
74,5
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78
78
9
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
12,5
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
11,0
11,0
11,0
10
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
68,9
64,0
60,0
50,0
44,0
43,5
40,3
37,6
37,6
11
Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения
процент
0
1
1
2
2
2
2
2
2
12
Доля курящих среди населения
процент
42,5
41,0
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
34,0
13
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, не менее (годовая статистическая отчетность)
процент
47,0
50,0
50,0
50,0
51,0
51,0
52,0
52,0
53,0
Подпрограмма II "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
14
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
39,2
48,1
52,5
56,9
61,5
66
70,3
75
75
15
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
19,5
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
23,5
16
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,5
61,6
62,2
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
65,7
17
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
чел.
14,9
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,0
18,0
18,0
18
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
чел.
19,2
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,0
19
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
чел.
21,7
21,9
22
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,5
20
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
чел.
21,8
22,0
22,1
22,3
22,4
22,5
22,6
23,0
23,0
21
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
22,8
22,3
22
21,5
21
20,5
208
20
20
22
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
138,68
138,2
138,1
138
138
137,8
137,5
137
137
23
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
39,74
39,5
39,4
39,4
39,3
39,3
39,1
39
39
24
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
47,4
47,95
48
48
48,3
48,5
48,8
49
49
25
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
21,9
20,25
20,2
20,15
20,1
20,0
20,0
20
20
26
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
93
94,5
96
97,5
99
99,2
99,3
99,5
99,5
27
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
2,9
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
28
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
29
Увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами
процент
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
30
Число доноров крови и ее компонентов
количество на 1000 чел. населения
17,6
17,8
17,8
17,9
17,9
18,0
18,0
18,1
18,1
31
Смертность от транспортных травм всех видов
количество случаев на 100 тыс. человек населения
23,3
22,2
22,2
22,1
22,1
22,0
22,0
21,9
21,9
32
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий по отношению к предыдущему году
процент
2,1
1,6
1,6
2,8
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
33
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) по отношению к предыдущему году
процент
3,6
1,3
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма III "Охрана здоровья матери и ребенка"

34
Число родившихся
тыс. человек
27,8
28,1
28,5
28,8
29,2
29,5
29,8
30,2
30,2
35
Число родившихся
на 1 тыс. населения
17,7
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
36
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста)
на 1 тыс. населения
2,023
2,026
2,031
2,031
2,031
2,031
2,031
2,031
2,031
37
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
1,2
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,1
1,1
38
Смертность детей 0 - 17 лет
на 10000 населения соответствующего возраста
7,1
6,8
6,6
6,4
6,3
6,2
6,1
6
6
39
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)
процент
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
Подпрограмма IV "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей"

40
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
6
13
17
21
26
31
36
45
45
41
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,9
6
9
12
15
17
21
25
25
42
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
70
73
74
75
78
80
82
85
85
Подпрограмма V "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

43
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
2,86
32,5
39,8
43,9
47,8
48
49
50
50
Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

44
Доля аккредитованных специалистов
процент
0
0
0
0
20
40
60
80
80
45
Обеспеченность врачами (работающие в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа)
на 10 тыс. населения
48,9
44,2
43,7
42,9
41,9
41,0
41,0
41,0
41,0
46
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,7
1:3
1:3
1:3
1:2,9
1:2,9
1:2,8
1:2,8
1:2,8
Подпрограмма VII "Развитие информатизации в здравоохранении" (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

47
Коэффициент надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ ХМАО - Югры
процент
95
97,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
48
Ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами
процент
30
40
50
80
90
90
100
100
100
Показатели конечных результатов
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
6,3
6,3
6,2
6,2
6,1
6,0
5,9
5,9
5,9
2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
на 100 тыс. населения
533,3
536,3
532,0
532,0
531,0
530,5
530,0
530,0
530,0
3
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения
451,9
446,0
442,0
442,0
441,0
440,5
440,0
440,0
440,0
4
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
0
7,8
7,7
7,7
7,7
7,6
7,6
7,6
7,6
5
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
случаев на 1000 родившихся живыми
4,5
5,5
5,5
5,5
5,4
5,4
5,4
5,2
5,2
6
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
287,5
287,5
287,5
287,5
287,3
287
286
285
285
7
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
18,4
17,8
17,5
17,0
15,0
15,0
15,0
14,0
14,0
8
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
112,7
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
9
Смертность от туберкулеза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598)
на 100 тыс. населения
6,7
5,8
5,7
5,7
5,6
5,6
5,5
5,5
5,5
10
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,8
73,1
73,6
74,1
74,6
75,2
75,4
75,5
75,5
11
Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
142,4
136,5
137
159,6
200
200
200
200
200
12
Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
73
81,7
79,3
86,3
100
100
100
100
100
13
Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
процент
45,7
51
52,4
70,5
100
100
100
100
100
14
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения
процент
5,5
5,4
4,5
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
".

6. Таблицу 2 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Перечень программных мероприятий

№ п/п
Основные мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Всего
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения"
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.
Департамент здравоохранения
Всего
872187,73
144807,63
102850,00
123080,10
125362,50
125362,50
125362,50
125362,50
федеральный бюджет
38268,40
38268,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
833919,33
106539,23
102850,00
123080,10
125362,50
125362,50
125362,50
125362,50
1.2.
Развитие службы спортивной медицины
Департамент здравоохранения
Всего
1800661,60
223708,40
238775,00
263763,00
268603,80
268603,80
268603,80
268603,80
бюджет автономного округа
1800661,60
223708,40
238775,00
263763,00
268603,80
268603,80
268603,80
268603,80

Итого по задаче

Всего
2672849,33
368516,03
341625,00
386843,10
393966,30
393966,30
393966,30
393966,30
федеральный бюджет
38268,40
38268,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
2634580,93
330247,63
341625,00
386843,10
393966,30
393966,30
393966,30
393966,30
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению"
1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.
Департамент здравоохранения
Всего
839761,80
186850,20
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
бюджет автономного округа
839761,80
186850,20
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
108818,60
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.
Департамент здравоохранения
Всего
204774105,92
26671926,92
27935425,90
28561779,20
30265719,00
30342021,20
30457681,70
30539552,00
бюджет автономного округа
36124827,27
4805312,77
5082371,30
5194647,20
5260624,00
5260624,00
5260624,00
5260624,00
территориальный фонд ОМС
168118887,20
21336222,70
22853054,60
23367132,00
25005095,00
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения
Всего
11275863,30
2005337,90
1641622,70
1641622,70
1496820,00
1496820,00
1496820,00
1496820,00
федеральный бюджет
798123,40
508518,00
144802,70
144802,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
10477739,90
1496819,90
1496820,00
1496820,00
1496820,00
1496820,00
1496820,00
1496820,00

Итого по задаче

Всего
216889731,02
28864115,02
29685867,20
30312220,50
31871357,60
31947659,80
32063320,30
32145190,60
федеральный бюджет
798123,40
508518,00
144802,70
144802,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
47442328,97
6488982,87
6688009,90
6800285,80
6866262,60
6866262,60
6866262,60
6866262,60
территориальный фонд ОМС
168118887,20
21336222,70
22853054,60
23367132,00
25005095,00
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по подпрограмме

Всего
219562580,35
29232631,05
30027492,20
30699063,60
32265323,90
32341626,10
32457286,60
32539156,90
федеральный бюджет
836391,80
546786,40
144802,70
144802,70
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
50076909,90
6819230,50
7029634,90
7187128,90
7260228,90
7260228,90
7260228,90
7260228,90
территориальный фонд ОМС
168118887,20
21336222,70
22853054,60
23367132,00
25005095,00
25081397,20
25197057,70
25278928,00
программа "Сотрудничество"
530391,45
530391,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
6253807,60
772398,70
867901,40
887477,60
928576,50
930226,70
932728,10
934498,60
бюджет автономного округа
2618127,10
311158,90
373662,70
382121,10
387796,10
387796,10
387796,10
387796,10
территориальный фонд ОМС
3635680,50
461239,80
494238,70
505356,50
540780,40
542430,60
544932,00
546702,50
2.2.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения
Всего
20688731,00
2623484,60
2812964,20
2876129,10
3077386,30
3086761,60
3100972,90
3111032,30
бюджет автономного округа
33000,00
3000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
территориальный фонд ОМС
20655731,00
2620484,60
2807964,20
2871129,10
3072386,30
3081761,60
3095972,90
3106032,30
2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения
Всего
6572871,50
979755,70
775647,80
957573,60
964973,60
964973,60
964973,60
964973,60
федеральный бюджет
175092,70
175092,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
6397778,80
804663,00
775647,80
957573,60
964973,60
964973,60
964973,60
964973,60
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
93285814,40
12010972,60
12461523,50
13171007,30
13858105,70
13887648,10
13932429,40
13964127,80
бюджет автономного округа
27665609,10
3221738,90
3613330,70
4123775,50
4176691,00
4176691,00
4176691,00
4176691,00
территориальный фонд ОМС
65620205,30
8789233,70
8848192,80
9047231,80
9681414,70
9710957,10
9755738,40
9787436,80
2.5.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения
Всего
14143895,40
1617926,20
1962388,10
2002370,30
2129762,30
2135696,70
2144692,20
2151059,60
федеральный бюджет
163450,20
163450,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
1269476,00
1269476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
11415969,20
0,00
1777388,10
1817370,30
1944762,30
1950696,70
1959692,20
1966059,60
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
2.6.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения
Всего
5376759,20
797753,60
593636,60
788953,80
799103,80
799103,80
799103,80
799103,80
федеральный бюджет
254777,60
254777,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5121981,60
542976,00
593636,60
788953,80
799103,80
799103,80
799103,80
799103,80
2.7.
Развитие государственно-частного партнерства
Департамент здравоохранения
Всего
785572,30
99661,50
106791,70
109193,80
116848,00
117204,60
117745,00
118127,70
территориальный фонд ОМС
785572,30
99661,50
106791,70
109193,80
116848,00
117204,60
117745,00
118127,70

Итого по задаче

Всего
147107451,40
18901952,90
19580853,30
20792705,50
21874756,20
21921615,10
21992645,00
22042923,40
федеральный бюджет
593320,50
593320,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
43105972,60
6153012,80
5361277,80
6257424,00
6333564,50
6333564,50
6333564,50
6333564,50
территориальный фонд ОМС
102113158,30
11970619,60
14034575,50
14350281,50
15356191,70
15403050,60
15474080,50
15524358,90
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями"
2.8.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения
Всего
15249688,80
1623719,90
1770347,60
2373022,10
2370649,80
2370649,80
2370649,80
2370649,80
федеральный бюджет
114381,90
38127,30
38127,30
38127,30
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
15135306,90
1585592,60
1732220,30
2334894,80
2370649,80
2370649,80
2370649,80
2370649,80
2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C.
Департамент здравоохранения
Всего
4808081,60
790252,90
819067,70
955855,80
560726,30
560726,30
560726,30
560726,30
федеральный бюджет
1208488,50
402829,50
402829,50
402829,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
3599593,10
387423,40
416238,20
553026,30
560726,30
560726,30
560726,30
560726,30
2.10.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения
Всего
1090218,30
117989,50
127798,30
166990,10
169360,10
169360,10
169360,10
169360,10
бюджет автономного округа
1090218,30
117989,50
127798,30
166990,10
169360,10
169360,10
169360,10
169360,10
2.11.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения
Всего
16126655,00
1700400,40
1855548,10
2477518,10
2523297,10
2523297,10
2523297,10
2523297,10
бюджет автономного округа
16126655,00
1700400,40
1855548,10
2477518,10
2523297,10
2523297,10
2523297,10
2523297,10
2.12.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения
Всего
4032173,20
890103,90
481439,20
505708,10
536273,90
537657,00
539753,50
541237,60
федеральный бюджет
275349,00
275349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
709549,00
228163,00
67189,00
82139,40
83014,40
83014,40
83014,40
83014,40
территориальный фонд ОМС
3047275,20
386591,90
414250,20
423568,70
453259,50
454642,60
456739,10
458223,20
2.13.
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях.
Департамент здравоохранения
Всего
4602935,30
542141,30
604191,20
663677,30
695953,90
697236,10
699179,80
700555,70
бюджет автономного округа
1777792,80
183730,20
220138,10
270984,90
275734,90
275734,90
275734,90
275734,90
территориальный фонд ОМС
2825142,50
358411,10
384053,10
392692,40
420219,00
421501,20
423444,90
424820,80

Итого по задаче

Всего
45909752,20
5664607,90
5658392,10
7142771,50
6856261,10
6858926,40
6862966,60
6865826,60
федеральный бюджет
1598219,40
716305,80
440956,80
440956,80
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
38439115,10
4203299,10
4419132,00
5885553,60
5982782,60
5982782,60
5982782,60
5982782,60
территориальный фонд ОМС
5872417,70
745003,00
798303,30
816261,10
873478,50
876143,80
880184,00
883044,00

Итого по подпрограмме

Всего
193017203,60
24566560,80
25239245,40
27935477,00
28731017,30
28780541,50
28855611,60
28908750,00
федеральный бюджет
2191539,90
1309626,30
440956,80
440956,80
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
81545087,70
10356311,90
9780409,80
12142977,60
12316347,10
12316347,10
12316347,10
12316347,10
территориальный фонд ОМС
107985576,00
12715622,60
14832878,80
15166542,60
16229670,20
16279194,40
16354264,50
16407402,90
программа "Сотрудничество"
1295000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей"
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.
Департамент здравоохранения
Всего
18274519,80
2251324,70
2494745,40
2614805,60
2721140,30
2725233,90
2731438,80
2735831,10
бюджет автономного округа
9255623,20
1107144,50
1268706,10
1361186,60
1379646,50
1379646,50
1379646,50
1379646,50
территориальный фонд ОМС
9018896,60
1144180,20
1226039,30
1253619,00
1341493,80
1345587,40
1351792,30
1356184,60
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения
Всего
82226,60
27264,20
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
федеральный бюджет
19264,20
19264,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
62962,40
8000,00
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
9160,40
3.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения
Всего
70000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
бюджет автономного округа
70000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
3.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Департамент здравоохранения
Всего
15518938,50
1852803,90
2000712,50
2241963,40
2348032,90
2352442,20
2359126,20
2363857,40
бюджет автономного округа
5804011,50
620321,90
680053,90
891596,90
903009,70
903009,70
903009,70
903009,70
территориальный фонд ОМС
9714927,00
1232482,00
1320658,60
1350366,50
1445023,20
1449432,50
1456116,50
1460847,70

Итого по задаче

Всего
33945684,90
4141392,80
4514618,30
4875929,40
5088333,60
5096836,50
5109725,40
5118848,90
федеральный бюджет
19264,20
19264,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
15192597,10
1745466,40
1967920,40
2271943,90
2301816,60
2301816,60
2301816,60
2301816,60
территориальный фонд ОМС
18733823,60
2376662,20
2546697,90
2603985,50
2786517,00
2795019,90
2807908,80
2817032,30

Итого по подпрограмме

Всего
33945684,90
4141392,80
4514618,30
4875929,40
5088333,60
5096836,50
5109725,40
5118848,90
федеральный бюджет
19264,20
19264,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
15192597,10
1745466,40
1967920,40
2271943,90
2301816,60
2301816,60
2301816,60
2301816,60
территориальный фонд ОМС
18733823,60
2376662,20
2546697,90
2603985,50
2786517,00
2795019,90
2807908,80
2817032,30
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Задача "Увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"
4.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
Департамент здравоохранения
Всего
2584356,60
320825,80
345665,90
363980,60
386692,10
387693,70
389211,90
390286,60
бюджет автономного округа
377582,40
40863,90
45674,50
57240,80
58450,80
58450,80
58450,80
58450,80
территориальный фонд ОМС
2206774,20
279961,90
299991,40
306739,80
328241,30
329242,90
330761,10
331835,80
4.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Департамент здравоохранения
Всего
3835320,50
391532,90
429198,60
598013,80
604143,80
604143,80
604143,80
604143,80
бюджет автономного округа
3835320,50
391532,90
429198,60
598013,80
604143,80
604143,80
604143,80
604143,80

Итого по задаче

Всего
6419677,10
712358,70
774864,50
961994,40
990835,90
991837,50
993355,70
994430,40
бюджет автономного округа
4212902,90
432396,80
474873,10
655254,60
662594,60
662594,60
662594,60
662594,60
территориальный фонд ОМС
2206774,20
279961,90
299991,40
306739,80
328241,30
329242,90
330761,10
331835,80

Итого по подпрограмме

Всего
6419677,10
712358,70
774864,50
961994,40
990835,90
991837,50
993355,70
994430,40
бюджет автономного округа
4212902,90
432396,80
474873,10
655254,60
662594,60
662594,60
662594,60
662594,60
территориальный фонд ОМС
2206774,20
279961,90
299991,40
306739,80
328241,30
329242,90
330761,10
331835,80
Цель "Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки"
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Задача "Повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями"
5.1.
Организация оказания паллиативной медицинской помощи
Департамент здравоохранения
Всего
361447,40
47804,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00
территориальный фонд ОМС
361447,40
47804,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00
5.2.
Обучение специалистов, оказывающих паллиативную помощь, на базе региональных учебных заведений
Департамент образования и молодежной политики
Всего
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по задаче

Всего
361747,40
48104,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальный фонд ОМС
361447,40
47804,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00

Итого по подпрограмме

Всего
361747,40
48104,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00
бюджет автономного округа
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

территориальный фонд ОМС
361447,40
47804,90
50069,00
51893,50
52920,00
52920,00
52920,00
52920,00
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами"
6.1.
Повышение престижа медицинских профессий
Департамент здравоохранения
Всего
23200,00
1000,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
бюджет автономного округа
23200,00
1000,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
3700,00
6.2.
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа
Департамент здравоохранения
Всего
45000,00
15000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
бюджет автономного округа <**>
45000,00
15000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
6.3.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение
Департамент образования и молодежной политики
Всего
5700,00
5700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5700,00
5700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по задаче

Всего
73900,00
21700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
бюджет автономного округа
73900,00
21700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00

Итого по подпрограмме

Всего
73900,00
21700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
бюджет автономного округа
73900,00
21700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
8700,00
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
7.1.
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
580328,70
70246,40
73482,80
86639,90
87489,90
87489,90
87489,90
87489,90
бюджет автономного округа
580328,70
70246,40
73482,80
86639,90
87489,90
87489,90
87489,90
87489,90
7.2.
Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения.
Департамент здравоохранения
Всего
55000,00
31800,00
4200,00
2800,00
3200,00
1000,00
6000,00
6000,00
бюджет автономного округа
55000,00
31800,00
4200,00
2800,00
3200,00
1000,00
6000,00
6000,00
7.3.
Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа
Департамент здравоохранения
Всего
15000,00
2200,00
1800,00
3200,00
2800,00
5000,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
15000,00
2200,00
1800,00
3200,00
2800,00
5000,00
0,00
0,00

Итого по задаче

Всего
650328,70
104246,40
79482,80
92639,90
93489,90
93489,90
93489,90
93489,90
бюджет автономного округа
650328,70
104246,40
79482,80
92639,90
93489,90
93489,90
93489,90
93489,90

Итого по подпрограмме

Всего
650328,70
104246,40
79482,80
92639,90
93489,90
93489,90
93489,90
93489,90
бюджет автономного округа
650328,70
104246,40
79482,80
92639,90
93489,90
93489,90
93489,90
93489,90

Итого по медицинской части программы

Всего
454031122,05
58826994,65
60694472,20
64625697,80
67230620,60
67365951,50
67571089,20
67716296,10
федеральный бюджет
3047195,90
1875676,90
585759,50
585759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
151752026,30
19479652,00
19341021,00
22358644,90
22643177,10
22643177,10
22643177,10
22643177,10
территориальный фонд ОМС
297406508,40
36756274,30
40582691,70
41496293,40
44402443,50
44537774,40
44742912,10
44888119,00
программа "Сотрудничество"
1825391,45
715391,45
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения"
8.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами
Всего
33349661,34
5762729,24
7948052,40
3980264,50
3914653,80
3914653,80
3914653,80
3914653,80
бюджет автономного округа
11723408,60
3809210,60
2783642,40
785735,60
1086205,00
1086205,00
1086205,00
1086205,00
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80
программа "Сотрудничество"
21438285,54
1868335,64
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00
8.1.1.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа
Департамент строительства
Всего
28493022,54
4221991,64
7157063,00
3556079,90
3389472,00
3389472,00
3389472,00
3389472,00
бюджет автономного округа
7054737,00
2353656,00
2028193,00
375000,00
574472,00
574472,00
574472,00
574472,00
программа "Сотрудничество"
21438285,54
1868335,64
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00
Муниципальные образования
Всего
3115643,80
1285167,00
485592,60
268977,00
268976,80
268976,80
268976,80
268976,80
бюджет автономного округа
2927676,60
1199984,00
450052,60
255528,00
255528,00
255528,00
255528,00
255528,00
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80
8.1.2.
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения
Департамент управделами
Всего
1740995,00
255570,60
305396,80
155207,60
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
бюджет автономного округа
1740995,00
255570,60
305396,80
155207,60
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
8.2.
Организационное обеспечение функционирования отрасли.
Департамент здравоохранения
Всего
215090736,60
26703925,80
29940914,50
31540213,10
31702051,60
31718701,30
31734784,90
31750145,40
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
212721219,20
26383032,40
29638879,40
31223076,20
31369057,80
31369057,80
31369057,80
31369057,80
территориальный фонд ОМС
2336276,50
287652,50
302035,10
317136,90
332993,80
349643,50
365727,10
381087,60
8.2.1.
Финансовое обеспечение деятельности Депздрава Югры, ТФОМС
Департамент здравоохранения
Всего
3255687,90
418776,70
433246,30
448552,10
464409,00
481058,70
497142,30
512502,80
бюджет автономного округа
919411,40
131124,20
131211,20
131415,20
131415,20
131415,20
131415,20
131415,20
территориальный фонд ОМС
2336276,50
287652,50
302035,10
317136,90
332993,80
349643,50
365727,10
381087,60
8.2.2.
Прочие мероприятия в области здравоохранения
Департамент здравоохранения
Всего
5139077,80
663744,80
703575,00
754351,60
754351,60
754351,60
754351,60
754351,60
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
5105836,90
630503,90
703575,00
754351,60
754351,60
754351,60
754351,60
754351,60
8.2.3.
Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения
Департамент здравоохранения
Всего
80747660,10
8452474,50
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
бюджет автономного округа
80747660,10
8452474,50
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
12049197,60
8.2.4.
Межбюджетные трансферты, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в части базовой программы ОМС
Департамент здравоохранения
Всего
124154886,70
17033229,80
16538589,90
17459973,40
18280773,40
18280773,40
18280773,40
18280773,40
бюджет автономного округа
124154886,70
17033229,80
16538589,90
17459973,40
18280773,40
18280773,40
18280773,40
18280773,40
8.2.5.
Межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС
Департамент здравоохранения
Всего
1048300,00
135700,00
146000,00
153320,00
153320,00
153320,00
153320,00
153320,00
бюджет автономного округа
1048300,00
135700,00
146000,00
153320,00
153320,00
153320,00
153320,00
153320,00
8.2.6.
Условно утвержденные расходы
Департамент здравоохранения
Всего
745124,10
0,00
70305,70
674818,40
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
644126,70
0,00
70305,70
573821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент управделами
бюджет автономного округа
100997,40
0,00
0,00
100997,40
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3.
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов
Департамент строительства
Всего
3002,16
3002,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
3002,16
3002,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по задаче

Всего
248443400,10
32469657,20
37888966,90
35520477,60
35616705,40
35633355,10
35649438,70
35664799,20
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
224444627,80
30192243,00
32422521,80
32008811,80
32455262,80
32455262,80
32455262,80
32455262,80
территориальный фонд ОМС
2336276,50
287652,50
302035,10
317136,90
332993,80
349643,50
365727,10
381087,60
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80
программа "Сотрудничество"
21441287,70
1871337,80
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00

Итого по подпрограмме

Всего
248443400,10
32469657,20
37888966,90
35520477,60
35616705,40
35633355,10
35649438,70
35664799,20
федеральный бюджет
33240,90
33240,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
224444627,80
30192243,00
32422521,80
32008811,80
32455262,80
32455262,80
32455262,80
32455262,80
территориальный фонд ОМС
2336276,50
287652,50
302035,10
317136,90
332993,80
349643,50
365727,10
381087,60
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80
программа "Сотрудничество"
21441287,70
1871337,80
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00

Итого по государственной программе

Всего <*>
496523675,35
65675247,55
69849651,60
70483684,40
72364035,00
72516015,60
72737236,90
72897804,30
федеральный бюджет
3080436,80
1908917,80
585759,50
585759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
376196654,10
49671895,00
51763542,80
54367456,70
55098439,90
55098439,90
55098439,90
55098439,90
территориальный фонд ОМС
299742784,90
37043926,80
40884726,80
41813430,30
44735437,30
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
23266679,15
2586729,25
5313870,00
3366079,90
3000000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80
В том числе:

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

Всего
31608666,34
5507158,64
7642655,60
3825056,90
3658448,80
3658448,80
3658448,80
3658448,80
бюджет автономного округа
9982413,60
3553640,00
2478245,60
630528,00
830000,00
830000,00
830000,00
830000,00
программа "Сотрудничество"
21438285,54
1868335,64
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80

Прочие расходы

Всего <*>
464915009,01
60168088,91
62206996,00
66658627,50
68705586,20
68857566,80
69078788,10
69239355,50
федеральный бюджет
3080436,80
1908917,80
585759,50
585759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
366214240,50
46118255,00
49285297,20
53736928,70
54268439,90
54268439,90
54268439,90
54268439,90
территориальный фонд ОМС
299742784,90
37043926,80
40884726,80
41813430,30
44735437,30
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
1828393,61
718393,61
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
В том числе:

Депздрав

Всего <*>
463064014,45
59903516,15
61901599,20
66402422,50
68449381,20
68601361,80
68822583,10
68983150,50
федеральный бюджет
3080436,80
1908917,80
585759,50
585759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
364366248,10
45856684,40
48979900,40
53480723,70
54012234,90
54012234,90
54012234,90
54012234,90
территориальный фонд ОМС
299742784,90
37043926,80
40884726,80
41813430,30
44735437,30
44887417,90
45108639,20
45269206,60
программа "Сотрудничество"
1825391,45
715391,45
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00
185000,00

Депстрой

Всего
28496024,70
4224993,80
7157063,00
3556079,90
3389472,00
3389472,00
3389472,00
3389472,00
бюджет автономного округа
7054737,00
2353656,00
2028193,00
375000,00
574472,00
574472,00
574472,00
574472,00
программа "Сотрудничество"
21441287,70
1871337,80
5128870,00
3181079,90
2815000,00
2815000,00
2815000,00
2815000,00

Департамент образования и молодежной политики

Всего
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет автономного округа
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Департамент управделами

Всего
1841992,40
255570,60
305396,80
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
бюджет автономного округа
1841992,40
255570,60
305396,80
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00
256205,00

Муниципальные образования

Всего
3115643,80
1285167,00
485592,60
268977,00
268976,80
268976,80
268976,80
268976,80
бюджет автономного округа
2927676,60
1199984,00
450052,60
255528,00
255528,00
255528,00
255528,00
255528,00
муниципальный бюджет
187967,20
85183,00
35540,00
13449,00
13448,80
13448,80
13448,80
13448,80

--------------------------------
<*> расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС, исключены из общих расходов по государственной программе в размерах:





2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.





25621404,30
28733787,50
29662491,00
30483291,00
30483291,00
30483291,00
30483291,00
".

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА


------------------------------------------------------------------